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小規(guī)模,本季度開票金額比如100元,按照1稅率,增值稅金額1元,等于應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入1元,這是賬面的 然后去報(bào)稅時候,增值稅免稅額是按照3的稅率,帶出來免稅額3元,怎樣才能使申報(bào)報(bào)表和賬面一致呢
老師我有個問題,外貿(mào)企業(yè)要按照哪個金額確認(rèn)收入?外匯賬戶進(jìn)賬的是已經(jīng)扣除了發(fā)報(bào)涵費(fèi)用的,結(jié)匯成人民幣,是按照人民幣入賬金額來確認(rèn)收入嗎?還是按照報(bào)關(guān)單上的金額乘以當(dāng)月第一天的匯率?
2021年12月賣車開票少于實(shí)際交易金額,2022年8月稅務(wù)處理按照無票收入補(bǔ)了增值稅附加稅以及滯納金,請問8月這次無票收入做賬做到哪個月,補(bǔ)的稅如何做賬?
老師,關(guān)于收匯的匯率問題,我們公司采用月初第一個工作日的匯率作為收入確認(rèn)的匯率。 1、10日收到1000美元預(yù)收款項(xiàng),這個匯率是采用收款當(dāng)天匯率還是月初第一個工作日的匯率?. 2、30日收到一筆應(yīng)收賬款,是當(dāng)月5日出口的貨款,這個匯率使用哪個呢?是直接按照應(yīng)收賬款的賬面余額沖減,沒有匯兌損益嗎? 3、30日收到一筆應(yīng)收賬款,是上個月5日出口的貨款,這個匯率使用哪個呢?是直接按照應(yīng)收賬款的賬面余額沖減,沒有匯兌損益嗎?
您好,金店公司,一般納稅人,10000元的黃金,顧客以舊換新抵了7000,我們實(shí)際收到3000元,這個開票怎么開?報(bào)稅收入按照哪個金額,增值稅消費(fèi)稅是按照哪個金額報(bào)啊,賬務(wù)處理分錄是什么?謝謝了
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
您好,無票收入按價(jià)稅分離入賬,比如收1130元稅率13%,則收入為1130/(1%2B13%)=1000元,銷項(xiàng)稅為1000 * 13%=130元,分錄為借銀行存款1130貸主營業(yè)務(wù)收入1000貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額130;所有真實(shí)發(fā)生的支出都必須入賬, 沒發(fā)票也能入賬但年底企業(yè)所得稅要調(diào)增; 匯率在業(yè)務(wù)發(fā)生時用當(dāng)天匯率入賬,到了月末用最后一天的匯率重新計(jì)算外幣賬戶的余額并調(diào)整匯兌差異