你好 ; 那也得去看看之前報(bào)稅沒有 ; 你往來科目 有這個單位沒有 ;你去看看 比如應(yīng)收賬款 ; 預(yù)收賬款 這些科目
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計(jì)收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因?yàn)槭峭稑?biāo)保證金我就要退還給對方公司,那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負(fù)賬款或者其他應(yīng)付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
老師您好,剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)五年前一筆付貨款的銀行回單9000元,被當(dāng)時的會計(jì)做賬為收貨款9000元,導(dǎo)致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對不上,相差18000元,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個金額,如果稅務(wù)查賬的話,會不會有什么風(fēng)險(xiǎn),我該如何應(yīng)對呢?望回復(fù),謝謝老師
會計(jì)2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計(jì)沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
請問老師,我們單位到賬一筆收款,這筆收款在我們單位賬上對應(yīng)的既是單位墊付款個人所得稅,又對應(yīng)的是其他應(yīng)收款應(yīng)收單位款,請問,我現(xiàn)在收到這筆款,應(yīng)該怎么記會計(jì)分錄
老師:我剛接上這個單位的會計(jì),在對銀行賬時有一筆銀行收入,可是在應(yīng)收賬款里沒有找到這個單位的應(yīng)收,問前面會計(jì)聯(lián)系不上,那我該怎么做呢做這筆賬呢
年報(bào)填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時,不能加計(jì)的費(fèi)用要計(jì)入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費(fèi)用小計(jì)里嗎?
個體工商戶定期定額還需要年審和年報(bào)都需要嗎
老師,匯算清繳時,叉車應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具嗎?
請教,小規(guī)模納稅人場地使用費(fèi)收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過30萬,場地使用費(fèi)收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個季度只開了4萬多的普票,然后銷項(xiàng)稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開出去的普票,金額是20多萬,稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開6個點(diǎn)的服務(wù)型公司,有個熟人想走一筆款,對方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來,收幾個點(diǎn)合適
24年存在報(bào)關(guān)出口收入40萬沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),社保公積金的金額我填在了期間費(fèi)用明細(xì)表的“保險(xiǎn)費(fèi)”科目,需要去更正申報(bào)表嗎?
請問已申報(bào)的增值稅,點(diǎn)更正進(jìn)去查看但不修改,影響信用等級嗎?
我看了往來科目都沒有
?你好;? 那你就去看看之前這個客戶開票出去了嗎? 你知道這個是好久的收入不? ;? 如果確實(shí)不清楚的;找對方單位會計(jì) 對賬 ;