你好,你重新采集,然后按次申報(bào)
老師,申報(bào)印花稅查詢不到應(yīng)征欠稅信息是什么原因
老師,幫我看看這個(gè)印花稅不能申報(bào)是什么原因呢,我問(wèn)有做印花稅種核定,前面月份都正常申報(bào)了,就是這個(gè)月無(wú)法申報(bào)
老師好!我申報(bào)印花稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)情況,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
老師,我的印花稅申報(bào)一直失敗,提示這個(gè)(見(jiàn)圖),是什么原因呢?
老師 實(shí)際工作中 我發(fā)現(xiàn)很少企業(yè)申報(bào)合同印花稅 這個(gè)是什么原因啊
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師我點(diǎn)了稅源采集出現(xiàn)這樣的
老師這個(gè)也刪除不了,也不能申報(bào)
你好,沒(méi)明白你出現(xiàn)了什么狀況,點(diǎn)擊稅源采集,沒(méi)有用是嗎
老師出現(xiàn)123這樣情況
你現(xiàn)在要申報(bào),就在第二圖點(diǎn)擊申報(bào)應(yīng)該就可以了。
老師這次申報(bào)都沒(méi)有出現(xiàn)這樣次數(shù),
第二張圖提交就出現(xiàn)第三種情況
老師是我之前補(bǔ)交過(guò)的原因嗎
第三個(gè)你不能填數(shù)據(jù)嗎
老師第三個(gè)填數(shù)據(jù)保存就提示這樣
建議你明天問(wèn)下當(dāng)?shù)?2366看看。老師沒(méi)有碰到過(guò)這個(gè)。