您好,之前這部分沒有做未開票收入嗎
老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財報表,資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會計胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢
老師,我有個問題,就是勞務(wù)報酬每個月我們請顧問是給他稅后15000元的,現(xiàn)在要交個稅,請問是換算成稅前收入給他申報勞務(wù)報酬所得收入嗎?計算公式是怎樣的?而且我們前幾個月都沒有給他申報個稅,可以直接12月份把之前累計的還沒申報的那些一次性填在12月份上去嗎?
老師,我想請問一下個稅申報的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù),這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個月沒有請會計,自己直接填了數(shù)據(jù)申報了,現(xiàn)在我接手從1月份補賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報表啊,但是之前的申報并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
直接就沒有做賬,現(xiàn)在才找的我,我發(fā)現(xiàn)了這些問題,他們之前就按開出去的發(fā)票來填報了收入,這部分收入沒有填
那你就補做一下就可以的了
那這樣的話收入就增加了,那企業(yè)所得稅也就高了,一季度的稅都已經(jīng)報了,怎么辦呢?是補賬
可以補呀,補在現(xiàn)在,不跨年交稅
那就是補到第二季度嗎,那之前的無票收入是1月份發(fā)生的,我把賬做到1月份,還是現(xiàn)在呢,
恩對,相當(dāng)于現(xiàn)在就可以
老師我沒太懂你的意思,是把收入做在1月份,然后第二季度申報進去,還是說直接把賬做在這個第二季度,1月份就不做進去這部分無票收入
第二個算法的,直接把賬做在這個第二季度,1月份就不做進去這部分無票收入
那錢在1月份就進對公賬戶了,這個不影響嗎
嗯對,這個是沒關(guān)系的
好的 謝謝老師
不客氣的,早點休息
辛苦老師了,你也早點休息,晚安
嗯晚安,不用回復(fù)了哈