單位部分就是計入管理費(fèi)用-社保費(fèi),個人部分要從他的工資里面扣除下來啊
老師,今年11月份補(bǔ)繳了10月之前的社保,單位和個人都補(bǔ)繳了,這部分差額計入哪里?跟之前計提的數(shù)額就不一樣了?
老師您好 廣西這邊是11月核定的社?;鶖?shù),核定之后在11月份補(bǔ)了以前月份的差額,這種情況當(dāng)月應(yīng)該怎么計提社保啊 是要把補(bǔ)的這部分都在11月計提嗎
老師,以前都正常做社保計提和繳納,這個月退回了之前月份的單位部分,這個怎么做分錄啊
老師 我問社保 我之前11年交社保3個月 完了一直沒交22年7月又開始繳納的 我現(xiàn)在想補(bǔ)交11-22中間這10多年的社保 我內(nèi)蒙古呼和浩特市的 都是單位給繳納的之前和現(xiàn)在
老師,,之前會計做的賬,在2023年10.11.12月份計提和發(fā)放的工資都是實(shí)發(fā)金額,10月社保沒有計提,11和12月份社保沒有計提直接做的繳納,我需要重新補(bǔ)計提這三個月的工資和社保嗎
工會經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會費(fèi)嗎?使用工會經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費(fèi)會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費(fèi)一系列會計分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準(zhǔn)則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍蟊砗篌w統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費(fèi)沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會計分錄怎么寫?
扣了,這個賬怎么調(diào)???
你是從哪個月工資里面扣除的
11月,10月份有計提
發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 這個個人社??鄢痤~就是吧前面補(bǔ)交月份個人承擔(dān)金額的合計一起扣除下來就可以