一、 應(yīng)付職工薪酬-工資明細賬,貸方發(fā)生額表示計提工資,借方發(fā)生額表示發(fā)放工資。 二、年初借方余額,表示未計提的金額;年末借方金額代表年末未計提的工資。 二、本年累計借方金額是本年應(yīng)支付的工資總額。貸方累計金額是表示本年實際計提的工資。
老師,為什么應(yīng)付職工薪酬工資借方和貸方本年累計金額會不平?
應(yīng)付職工薪酬-工資的明細賬怎么看?年初借方余額和年末借方金額代表什么?本年累計借方金額是支付的工資是吧?貸方金額是計提的工資嗎?
職工薪酬明細表賬載金額是看借方還是貸方的金額貸方本年累計
老師好。是不是,計提工資,管理費用-職工薪酬借方金額1800元整計提工資制造費用-工資薪酬借方金額8201計提工資應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸方金額10001元整支付工資應(yīng)付職工薪酬-職工工資借方金額10001元整支付工資其他應(yīng)收款-代扣社保貸方金額427.54支付工資庫存現(xiàn)金貸方金額9573.46借方金額20002.00貸方金額20002.00老師好。那這些數(shù)據(jù)哪來的,老師好。
職工薪酬納稅調(diào)整明細表中職工福利費稅收金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計的借方金額還是貸方金額的百分之十四?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師,借方累計和貸方累計理解了。年初借方余額和年末借方余額還不明白,能稍微詳細些解說下不
年初借方余額與年末借方余額,差的是這樣的計提分錄。 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 也就是說假定工資發(fā)放了10,計提只有6,就會形成借方余額額4。主要是發(fā)放的金額大于計提的金額導(dǎo)致形成借方余額