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Q

老師你好,我是一般納稅人,我收到了一個進項發(fā)票,嗯,然后呢,嗯費用也支付了,那我這個分錄怎么弄?

2021-11-20 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-20 21:03

同學您好,借管理費用-明細科目應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款

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快賬用戶6287 追問 2021-11-20 21:13

老師你好,我寫了這張進項的分錄呢,我是這樣子寫購入材料應付賬款,某某公司應交增值稅進項稅,主營業(yè)務收入

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齊紅老師 解答 2021-11-20 21:16

您這具體是啥意思

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快賬用戶6287 追問 2021-11-20 21:18

老師你好老師,這樣子的,我寫成了這樣的,我就是寫了這個進項發(fā)票的這個分錄對嗎?

老師你好老師,這樣子的,我寫成了這樣的,我就是寫了這個進項發(fā)票的這個分錄對嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-20 21:19

購入原材料,應該是借原材料應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸應付章程

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齊紅老師 解答 2021-11-20 21:20

購入原材料,應該是借原材料應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款

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快賬用戶6287 追問 2021-11-20 21:22

老師你好,他這張進項發(fā)票不用寫這個分錄嗎?寫完那個分錄再來寫這個材料分錄,是不是這樣???

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快賬用戶6287 追問 2021-11-20 21:24

老師你好,是寫了這個分錄嗎?那我只做了那個銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個鏡像的這個話呢,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

老師你好,是寫了這個分錄嗎?那我只做了那個銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個鏡像的這個話呢,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-20 21:55

你還寫的不對,購入原材料,原材料增加,應該在借方

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齊紅老師 解答 2021-11-20 21:55

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)會使應交增值稅減少做在借方

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齊紅老師 解答 2021-11-20 21:56

應付賬款增加,做在貸方

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快賬用戶6287 追問 2021-11-20 21:56

老師你好,進項發(fā)票的話它屬于原材料的話,那我還要做一筆分錄,是領(lǐng)用材料嗎?生產(chǎn)成本,材料費,原材料還要做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-20 22:14

您生產(chǎn)成本還需要轉(zhuǎn)到庫存商品,然后庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

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快賬用戶6287 追問 2021-11-20 22:45

老師你好,為什么要這樣子結(jié)轉(zhuǎn)啊?

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齊紅老師 解答 2021-11-20 23:03

這就是生產(chǎn)企業(yè)從原材料——生產(chǎn)成本——庫存商品——主營業(yè)務成本的一個流程

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快賬用戶6287 追問 2021-11-20 23:04

好的,謝謝老師耐心的講解

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齊紅老師 解答 2021-11-21 10:13

?不客氣,這是我們的職責所在!您對我的回復滿意的話,麻煩給我好評,謝謝!

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同學您好,借管理費用-明細科目應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款
2021-11-20
可以的,有這些做附件就行呢
2023-12-10
你好; 你這個是費用; 跟你開票出去有什么關(guān)系?你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金; 怎么去沖的其他應付款?這樣才好判斷的
2024-01-10
你好!按發(fā)票金額確認收入
2024-04-15
可以的,可以這么做的。
2023-11-15
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