您好 這樣賬務(wù)處理可以的哈
老師你好,我想問一下我們這個(gè)企業(yè)是剛剛成立的,然后就是在銀行開戶那塊,嗯,花了大概150元左右的費(fèi)用,有100是開戶費(fèi),有50塊錢是u盾的費(fèi)用,您看這塊我要是入賬的話,嗯,這樣做分錄行不行就借方是管理費(fèi)用,開戶費(fèi)150元,貸方就是銀行存款150元,然后還有一組分錄就是嗯,借銀行存款150元貸,其他應(yīng)付款法人150元,這樣是不是就是一個(gè)完整的分錄啊?
老師你好,我想問一下,這是我們公司的賬戶,剛開戶,然后法人往里面存了200,我的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,法人嗯,然后呢,嗯又從那個(gè)對(duì)公賬戶里銀行扣了100多的開戶費(fèi)和網(wǎng)銀工本費(fèi),這一步的分錄我是不是做?借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸銀行存款
老師你好,麻煩您看一下我這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì),嗯公司借法人的現(xiàn)金借庫存,現(xiàn)金一,萬貸其他應(yīng)付款法人1萬然后公司有現(xiàn)金了,嗯然后公司租法人的車,一個(gè)月480,法人給公司開的這個(gè)現(xiàn)金收據(jù),嗯,然后還附上租車協(xié)議和收,就是租車協(xié)議和收據(jù)這個(gè)分錄,這樣做借管理費(fèi)用,租賃費(fèi)480帶庫存現(xiàn)金400吧,這樣可以嗎?
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對(duì)公賬戶上了,然后呢,反正因?yàn)榕軜I(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報(bào)銷單,嗯,再附上一張報(bào)銷單,然后再從對(duì)公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是比如說他在10月份的時(shí)候,嗯給公司買了一些,嗯比如說打印機(jī)啊,或者是業(yè)務(wù)招待費(fèi)花費(fèi)了一些這些錢,然后我當(dāng)月可以報(bào)銷給他嘛,就是10月份的時(shí)候從對(duì)公賬戶把這筆他自己掏的錢,然后直接從對(duì)公賬戶劃給他,這樣可以嗎?
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
好的老師,你看我這種情況還用寫報(bào)銷單嗎?
購買東西后報(bào)銷 要寫報(bào)銷單
好的老師
嗯嗯歡迎有疑問繼續(xù)提問