可以的,有這些做附件就行呢
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負債,后來判決下達后又把預(yù)計負債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
好的老師,你就看我做了一個分錄,借庫存商品貸銀行存款,然后后面付了三張憑證,第1張是我們公司付款給對方公司個人的這個流水,然后還有一個他們公司委托個人收款的這個證明還有一張就是我們給對方給我們開的這個發(fā)票,嗯,還有一張是貨物流發(fā)票一共附上這4張憑證行嗎?
做了4張憑證
可以,有這些回單也能證明業(yè)務(wù)的真實性了
對了,那個嗯貨物流發(fā)票我們先不付了,貨物流發(fā)票等我們賣給對方的時候再付上吧,就是說相當于我們進貨這個完了之后不是賣給對方嘛,再附上給對方開的發(fā)票和貨物流是吧?
我的意思就是這個貨物流是從嗯我們的買家直接我們的賣家就是賣給我們或者這家直接寄到我們的買家買我們東西那一家了,那我就是做這個銷售的時候,再把這個貨物流附上那個物流的這個單號就行了吧,購進的時候就可以不付是吧?
嗯,你銷售的時候再附上也行的,最后能查到這個信息就行
好的老師,我想問一下,就是說我們公司銷售貨物了,然后嗯發(fā)票也給對方開了,對方的款也打給我們了,我這個分錄是不是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后同時借,主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,然后這個就是主營業(yè)務(wù)收入的金額和應(yīng)交稅費增值稅的這個金額,我按照發(fā)票上的那個寫就可以了吧
就是說他這個增值稅的這個金額,萬一跟那個報稅系統(tǒng)有出入的話,是不是到時候再調(diào)整???
對,沒錯的,做賬就是這么做的
和報稅系統(tǒng)有出入的話,是不是到時候再調(diào)整就行
到時候有差額的話,再調(diào)整就行
好的老師,我想問一下,就是即便是我們購進貨物沒有購進發(fā)票,但是呢,有收據(jù)我們也要入賬,我們該就是說借庫存商品的時候,嗯就借庫存商品該結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本還是要這么做的對吧,就是到年底匯算的時候把它調(diào)增就行了
對,購入的時候沒有成本費用發(fā)票也可以入賬,匯算清繳的時候納稅調(diào)整就行了
老師你好,我想問一下我們公司嗯賣出去貨物了,嗯,但是呢,沒有收回貨款,發(fā)票已經(jīng)開出去了,這個時候是不是就也要做分錄借應(yīng)收賬款某某公司貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品是吧?
說發(fā)票一開,不管收沒收回款都要入賬公司收入是吧?
對的,沒錯的,就是這么做賬的
好的老師,我想問一下啊,嗯,現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我10月份的工資發(fā)放,還有11月份的工資發(fā)放都在11月份做的,然后我的11月份記賬分錄就是補貼10月份的工資發(fā)放,這樣做你看對嗎?就借管理費用工資,然后就是人員10月人員的這個嗯所有工資合計數(shù)然后貸應(yīng)付職工薪酬,然后借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,然后再做一一個分錄,就是11月份的工資計提與發(fā)放借管理費用工資,所有人員的工資合計數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,這么著行嗎?然后憑證后面附上嗯人員的當月的工資
然后分別的這兩個分錄,后面附上嗯銀行發(fā)工資的憑證,然后還有這個工資人員工資表格
對,沒錯,就是這么做的,就是這么做