中午好親,掛在法人下面的其他應(yīng)付款,沒(méi)有合理的好辦法親。一個(gè)是還款,一個(gè)是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
老師,我一個(gè)公司要注銷,是小規(guī)模納稅人,開辦的時(shí)間不長(zhǎng),2020年6月份開辦的,因?yàn)闆](méi)有什么業(yè)務(wù),老板要注銷,現(xiàn)在賬戶上沒(méi)有實(shí)收資本,注冊(cè)資本是200萬(wàn),現(xiàn)在賬上有老板的其他應(yīng)付款一萬(wàn)多,這個(gè)其他應(yīng)付款我需要調(diào)整到實(shí)收資本嗎?
老師好,我們是查賬征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),之前一直交的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,今年沒(méi)有業(yè)務(wù)準(zhǔn)備去注銷公司了。那么其他應(yīng)付款-法人還有一萬(wàn)多是沒(méi)有能力償還了,公戶也沒(méi)錢,庫(kù)存現(xiàn)金也沒(méi)了。如果是這種情況是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?那個(gè)獨(dú)不交企業(yè)所得稅的,這筆營(yíng)業(yè)外收入減去凈利潤(rùn)虧損的幾千塊,剩余的利潤(rùn)是交什么稅費(fèi)呢?
老師 我們公司在注銷過(guò)程中,公司有20萬(wàn)的其他應(yīng)付款(往來(lái)),公司也沒(méi)有錢還了,所以我就做成了營(yíng)業(yè)外收入,繳納了300多的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在稅務(wù)局就問(wèn)這20萬(wàn)屬于什么往來(lái),我說(shuō)是普通企業(yè)間的借款。然后稅務(wù)局說(shuō)為什么不還,我說(shuō)公司沒(méi)有錢還了。稅務(wù)局說(shuō)他們要來(lái)查證,還要去函對(duì)方公司查證。我要是一口咬定說(shuō)企業(yè)沒(méi)有能力還這樣可以嗎?稅務(wù)局的人會(huì)善罷甘休嗎?
請(qǐng)問(wèn)各位老師,就是我這小規(guī)模要注銷,可是其他應(yīng)付(法人)這賬目上還趴著8W多,今年一年沒(méi)有收入,都是用于發(fā)工資,現(xiàn)在需要怎么調(diào)平?走完?duì)I業(yè)外收入后,需要調(diào)什么可以不交企業(yè)所得稅?
老師你好, ?我這邊有一個(gè)小規(guī)模公司,開了2年多了,公司業(yè)務(wù)進(jìn)賬很少,然后現(xiàn)在公賬上欠法人70多萬(wàn),科目是,其他應(yīng)付款—法人。 ?這筆賬掛在賬上一年多了,從23年初的40多萬(wàn),到現(xiàn)在年尾的70多萬(wàn),這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大不大? ? ?如果風(fēng)險(xiǎn)大,可不可以法人不要了這筆款,直接做成實(shí)收資本。 ?如果做成實(shí)收資本,是需要繳印花費(fèi)的對(duì)吧。 ?公司注冊(cè)資本是100萬(wàn),70萬(wàn)實(shí)收資本金沒(méi)有超過(guò)認(rèn)繳,那還需要去工商局或者稅務(wù)局做什么相應(yīng)的登記么?
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒(méi)有工資,沒(méi)有發(fā)票!
去年5月份開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司給員工買的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除?。恐x謝
如果轉(zhuǎn)完?duì)I業(yè)外收入的話,賬上還是虧損的,那就不用交企業(yè)所得稅了
交實(shí)收資本進(jìn)入可以嗎
實(shí)收資本還沒(méi)交夠是吧,可以的