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老師 你好 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的對(duì)方開(kāi)的給我們開(kāi)住宿費(fèi)的專票 能進(jìn)行 進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎 我們是工業(yè)企業(yè)
老師您好請(qǐng)問(wèn),就是我們公司有個(gè)住宿費(fèi)的專票,但這個(gè)不是差旅費(fèi),是屬于招待別人的住宿費(fèi),我上網(wǎng)查說(shuō)這種屬于個(gè)人消費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那我想問(wèn)一下這個(gè)專票的進(jìn)項(xiàng)稅我需要認(rèn)證嗎
老師,您好,我們公司收到一張住宿費(fèi)的專票,是本地的,記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)不能抵扣吧?不能抵扣的話,能不能直接全額記費(fèi)用?
老師 您好,收到增值稅專用發(fā)票住宿費(fèi),是當(dāng)時(shí)給來(lái)公司參觀的客戶提供的住宿,這個(gè)得入到銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面嗎?增值稅不能抵扣吧?
老師你好!我們公司一般納稅人收到按1%開(kāi)的住宿費(fèi)專用發(fā)票,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這專票1%的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
個(gè)體戶,手機(jī)店開(kāi)的服務(wù)發(fā)票用不用填這個(gè)表?
老師好,所得稅季度申報(bào)突然改版,增加職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,第二列實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項(xiàng)怎么填?都是1-9累計(jì)嗎?這二項(xiàng)與個(gè)稅報(bào)表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報(bào)匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報(bào)的,這樣是一整年。
員工機(jī)票報(bào)銷需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開(kāi)票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無(wú)票收入要填寫到哪欄里呢
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅新申報(bào)表實(shí)際支付應(yīng)付職工薪酬借方1月份是付2024年12月的工資,在申報(bào)時(shí)要扣除12月的工資嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是物業(yè)公司,熱力是外包給乙公司的,工資都是甲單位轉(zhuǎn)給乙公司,乙公司統(tǒng)一發(fā)放給勞務(wù)派遣人員的,請(qǐng)問(wèn)甲單位勞務(wù)派遣人員支付的培訓(xùn)費(fèi),要放到甲的職工教育經(jīng)費(fèi)中核算么?
老師好,自然人投資公司投進(jìn)來(lái)的錢需要繳納印花稅嗎?印花稅的稅種是什么?公司投資另一個(gè)公司投出去的投資款,雙方都要繳納印花稅嗎?申報(bào)印花稅的稅種是什么
老師 電子稅務(wù)局哪里查看別人已開(kāi)公司未抵扣的發(fā)票 一般納稅人和小規(guī)模都說(shuō)下
跨境要預(yù)測(cè)一個(gè)Tk店的利潤(rùn)表,有個(gè)固定費(fèi)用比如房租水電是不是要分?jǐn)?,按收入進(jìn)行分?jǐn)?/p>
您好,招待客人的住宿費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以限額扣除的,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過(guò)當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!