你好你們開紅字發(fā)票了嗎?
先前銷售產(chǎn)品為了早點收回錢,給了對方現(xiàn)金折扣收到錢了后,對方退了一部分商品的分錄咋做,還有那個退了商品的財務(wù)費(fèi)用怎么算
甲公司為增值稅一般納稅人,稅率為13%2021年12月1日甲方向乙方銷售商品不含稅價格是100000元甲方同意10%的商業(yè)折扣為了早收回應(yīng)收賬款給予乙方現(xiàn)金折扣假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅甲方于2021年12月6日收到賬款實際收多少錢會計分錄怎么寫
進(jìn)貨9萬元,做了暫估入庫,借庫存商品9萬 貸應(yīng)付賬款總部9萬 銷售出去1萬2是給了3個客戶,不過不確定銷售金額客戶能接受,這個銷售金額并不確定,所以沒收錢收入更不確定,但是客戶已經(jīng)收到貨了沒說退貨,這邊先錄入借發(fā)出商品 貸庫存商品 到時候收到錢后怎么平賬?人家也不說掏錢的事,這會計分錄怎么寫?
老師,想問下,3月份的時候買了一臺設(shè)備,設(shè)備部驗收了錢也付清了。現(xiàn)在又要退回去,設(shè)備部又說不符合產(chǎn)品的要求,然后對方在估算金額,要扣除一些費(fèi)用。我這邊財務(wù)怎么做,是當(dāng)銷售賣給他們,還是讓對方做紅字沖銷
老師,想問下,3月份的時候買了一臺設(shè)備,設(shè)備部驗收了錢也付清了。現(xiàn)在又要退回去,設(shè)備部又說不符合產(chǎn)品的要求,然后對方在估算金額,要扣除一些費(fèi)用。我這邊財務(wù)怎么做,是當(dāng)銷售賣給他們,還是讓對方做紅字沖銷?
中級會計分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會扣的,有沒有老師咨詢過官方啊?
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計入哪個會計科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開票回來。請問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計分錄怎么做?10月份回票會計分錄又怎么做?麻煩老師會計分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我公司一般納稅人。發(fā)票先到貨未到,未付款,怎么做賬?
房產(chǎn)稅從租,可以按年報嗎
老師,您好,一般納稅人修理空調(diào),發(fā)票上的開票內(nèi)容是什么,稅率是多少呀
老師,小規(guī)模公司一直開的1%的票,一直按票上金額確認(rèn)收入,這樣對嗎?有的說要按3%,那2%要做政府補(bǔ)助嗎?
老師,我們是公寓店(個體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計入哪個會計科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計分錄怎么做?10月份回票會計分錄又怎么做?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師請問兩個公司之間互換了一款地,金額一樣,面積一樣。不支付雙方互相款項怎么做賬
我們是養(yǎng)老評估中心,請問如果我們1月份舉辦的活動,購買的物資費(fèi)用在9月份才支付,然后發(fā)票也是9月份才給,這個入賬應(yīng)該入在1月還是9月呢
汽車租賃公司,銷售出租過的汽車按多少稅率繳納增值稅?
開了紅字發(fā)票
你好!不跨年原分錄紅字沖回發(fā)票金額就可以
那分錄是什么
老師還在嗎
你好!借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)紅字就可以