您好,比如你開的是100,用100/1.01這個來確認收入
老師,假設(shè)小規(guī)模納稅人收款1000已開票1%的稅點,確認收入做賬時借:銀行存款1000貸:主營業(yè)務(wù)收入970.87應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅9.9營業(yè)外收入—減免稅款19.23這樣可以嗎?如果直接按1%計算的不含稅收入,直接按開票稅額1%計算的稅額計入增值稅,后期報稅的時候,這個就會有出入!最后算的收入和賬上的不一樣,稅額也對不上?請問是哪里有問題呢?
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模按1%開票 做分錄的時候是不是要按3%的來 然后2%放到營業(yè)外收入-政府補貼優(yōu)惠?具體分錄是怎樣做?是否可以直接按1%的入賬?
老師 我們公司在2022年4月份簽訂了合同 之前一直開專票給我們是3%,今天剛剛出來一個小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,他們就按照1%開具專票了,他們說按照政策開具的,這樣對嗎?
老師您好,小規(guī)模公司主營是倉儲,因合同內(nèi)容變更,25年1、2、3對方讓先不開票,1、2 要做收入的賬嗎,開專票,等合同確認后期讓補前面幾個月的發(fā)票,現(xiàn)在需要怎么做
你好,小規(guī)模公司,有60萬收入,但是沒有開票,直接按無票收入申報,但是系統(tǒng)提示(本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請確認填寫是否正確。)我這個強制提交是否可以,還是我必須開票在申報
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
就按票面價稅金額確認收入和稅費沒錯吧?
是的,沒有錯的,就是這樣的