業(yè)務(wù)發(fā)生在一月份,應(yīng)該做到一月份 九月份收到的發(fā)票紅沖一月份的在做發(fā)票的
你好!請(qǐng)問我們8月份發(fā)生的費(fèi)用,9月1日對(duì)方才開出發(fā)票給我們公司,請(qǐng)問我這個(gè)票是怎么做賬,做8月還是9月,費(fèi)用8月我們已經(jīng)支付給對(duì)方。
老師,我們是裝修公司,從供應(yīng)商那直接送材料到工地,比如我8月付了8萬,供應(yīng)商9月才開發(fā)票給我,我可以用9月份的發(fā)票貼在8月的憑證上嗎,按理我8月是不是應(yīng)該暫估入賬
老師請(qǐng)問,我公司購(gòu)買了一套在建的商品房當(dāng)辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗(yàn)收,9月份才交房。請(qǐng)問銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么做帳呢?什么時(shí)候進(jìn)固定資產(chǎn),什么時(shí)候開始提折舊。
老師好,7月從供應(yīng)商處購(gòu)入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請(qǐng)問我應(yīng)該是7月做營(yíng)業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購(gòu)進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購(gòu)進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購(gòu)進(jìn)嗎?謝謝。
費(fèi)用報(bào)銷:假如公司10月份初把9月份需要報(bào)銷的發(fā)票整理好后,可以簽報(bào)銷單給老板了,老板會(huì)在10月10號(hào)打9月份的報(bào)銷單。那些銀行單要11月份的時(shí)候再導(dǎo)出10月份的對(duì)賬單才能做賬報(bào)銷了員工的9月份的報(bào)銷款吧,想問下這個(gè)流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費(fèi)用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指?jìng)€(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?
但是我1月份沒有任何做賬依據(jù),就是一個(gè)活動(dòng)物資表,這樣做審計(jì)那邊應(yīng)該不讓吧
你給我買的物資當(dāng)時(shí)沒有收到嗎?如果收到的話,他應(yīng)該給你一個(gè)清單。
正常這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu),是按開票時(shí)間入賬還是活動(dòng)時(shí)間入賬呢
活動(dòng)時(shí)間根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。