最好是讓對方開紅字發(fā)票,然后再給你開一個(gè)服務(wù)類的發(fā)票,租賃服務(wù)最好。
1、請問企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 對應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請問我公司的應(yīng)收賬款10萬無法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對方只償還我2萬就可以了,8萬元做營業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請問我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
請問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵?,?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請問年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫,沖銷暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請問我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵?,?dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請問年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時(shí)把材料入庫,沖銷暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
老師,想問下,3月份的時(shí)候買了一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備部驗(yàn)收了錢也付清了?,F(xiàn)在又要退回去,設(shè)備部又說不符合產(chǎn)品的要求,然后對方在估算金額,要扣除一些費(fèi)用。我這邊財(cái)務(wù)怎么做,是當(dāng)銷售賣給他們,還是讓對方做紅字沖銷
老師,想問下,3月份的時(shí)候買了一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備部驗(yàn)收了錢也付清了?,F(xiàn)在又要退回去,設(shè)備部又說不符合產(chǎn)品的要求,然后對方在估算金額,要扣除一些費(fèi)用。我這邊財(cái)務(wù)怎么做,是當(dāng)銷售賣給他們,還是讓對方做紅字沖銷?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
那部分差額做租賃費(fèi)是吧
對的,是的,是這么做的。