同學(xué),你好
你之前土地,是做到哪個科目的?
老師,老板的幾個公司之間用錢,我做的是預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,現(xiàn)在累計金額越來越多,同一個公司預(yù)付和預(yù)收可不可以互相抵消,如果可以抵消怎么做會計分錄,請老師給出會計分錄,謝謝老師!
老師,老板幾個公司之間來回轉(zhuǎn)賬記預(yù)付賬款和預(yù)收賬款金額越來越多超過1000多萬,就是這個公司需要錢進(jìn)貨,另一個公司就把錢打過來記預(yù)收或者另一個公司需要錢記賬預(yù)付,也沒有開進(jìn)項或銷項發(fā)票,造成資產(chǎn)越來越多,同一個公司可不可以預(yù)收和預(yù)付互相抵消,怎么做分錄?謝謝老師!
老師,我想咨詢一下,預(yù)付賬款的借貸方能互相調(diào)整嗎,因為當(dāng)時發(fā)票入賬時忘記選擇項目入賬了,就合并到一起了,所以付對方款時,項目下的金額就對不上了,現(xiàn)在想把這個項目下的一部分金額調(diào)整到另一個項目下,分錄應(yīng)該怎么做
老師,公司用軟件做賬,一個賬套里面要記9個銀行卡的之間的憑證和支出收入,還有這幾張卡互相轉(zhuǎn)賬,這樣我都暈了,相當(dāng)于這幾個卡就是幾家公司。我現(xiàn)在要怎么來做賬
老師請問,我之前都只要一個基本賬戶,每次現(xiàn)金流量表貨幣跟銀行明細(xì)表余額一樣,這個月增加了一個一般賬戶,直接互相轉(zhuǎn)賬了,兩個銀行都有流水付款了,為什么現(xiàn)在現(xiàn)金流量表上貨幣資金跟銀行余款對不上了
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
應(yīng)該是無形資產(chǎn)吧,現(xiàn)在出的憑證是借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費進(jìn)向 貸應(yīng)付賬款,然后我公司開給對方,又出個憑證 借:應(yīng)付賬款 貸無形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費銷項,這樣可以嗎
同學(xué),你好
是可以的
就出這兩個憑證就行嗎其它不用在出什么憑證吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利