就你好,你們的進項大于銷項嗎?一般是跨年度才申請的。
老師好,我們家是印刷廠,購買了一個設備,稅額100萬,已勾選認證,請問能辦理留抵退稅嗎?
老師好,請問我們公司是安徽省的2022年1月14日新設立的加工制造業(yè),符合小微企業(yè),但是稅局沒有核定企業(yè)納稅等級,我公司新購買1000多萬的設備,有100多萬的進項稅額,能不能申請留抵退稅
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師請問一下,去年人家開的一張發(fā)票給我們,我已經抵扣了。是購買廠房的發(fā)票,稅額大概是50多萬。這個可以紅沖嗎?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經營,個人賬戶付的款,怎么做賬務處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應付款1000塊錢,咋處理?
固定資產殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權投資的投資收益,為什么沒有在資產負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術部負責人說,他們三個月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經營的展覽場館,場館內買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關資料,去哪里找?
我是公司財務負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應計入什么科目
是的進項大于銷項,有什么文件規(guī)定嗎?
今年的一般是次年還有剩余的時候才能申請稅務局退稅的可能性大一點兒。
有文件規(guī)定嗎?
留抵退稅,其學名叫”增值稅留抵稅額退稅優(yōu)惠”,就是對現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的”進項”增值稅,予以提前全額退還。所謂的留抵稅額,簡單可理解為當進項稅額大于銷項稅額時,即出現(xiàn)了留抵稅額。進項稅指的是納稅人在購進貨物、無形資產或者不動產等時候支付的增值稅額。而銷項稅,則指銷售時收取的增值稅額。 留抵退稅的條件如下: 1.從2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)6個月增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元。 2.納稅信用等級為A級或者B級。 3.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或者虛開增值稅專用發(fā)票情形的。 4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上。 5.自2019年4月1日起未享受即征即退或先征后返(退)政策。 【法律依據(jù)】 《憲法》第56條,
增量留抵稅額增量是什么意思啊?
是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。