你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進(jìn)項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項稅; 避免退稅的 情況??
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師 我們這個月的增值稅銷項稅額為18591.91,可以勾選認(rèn)證的發(fā)票就一張,稅額為75929.2,我這個月想交1000左右的稅款,那么如果為勾選了這張7萬多的進(jìn)項,我賬務(wù)處理該怎么做才能交1000多的增值稅呢?
老師您好,想問一下,我上個月有留抵稅額,這個月也有進(jìn)項票,但留抵稅額足以抵扣我這個月的銷項了,這個月的進(jìn)項票可以不勾選認(rèn)證嗎
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進(jìn)項稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項稅額放到帶抵扣進(jìn)項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項發(fā)票,因為不想讓應(yīng)付賬款有暫估。
老師,想問一下,我月份銷項是30萬,但是進(jìn)項都是大額的票,進(jìn)項是31萬多,如果我勾選這張發(fā)票,就造成留抵了,稅局會找我們嘛,還有什么辦法,我可以不讓他留抵呢,需要老師您的豐富經(jīng)驗,給我指點一二
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
是的,稅局就是讓做無票收入,請問老師做無票收入該怎么做賬呢?
你好;? ?正常做即可 ; 比如 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入;? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? ?
老師無票收入的金額寫多少呢?應(yīng)交增值稅銷項稅額又寫多少呢?比如我這個月增值稅銷項稅額為1.2萬,進(jìn)項認(rèn)證了7萬,那么按照你說的無票收入和稅額該掛多少呢?
你好; 你 反推下; 比如你? 留底進(jìn)項稅是10萬 ; 你稅率是13% ; 那么 你就不含稅金額 *13%=10萬 ; 反推算下就可以了? ?