有合理的理由可以紅沖
老師,我想問(wèn)一下我們收到廠家貨物降價(jià)讓利,上個(gè)月給開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個(gè)月廠家又給我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票過(guò)來(lái),貨物沒(méi)有退貨,讓利1萬(wàn)元,抵這個(gè)月的貨款,該怎么寫(xiě)分錄呀?
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開(kāi)的寄給我們就可以
老師請(qǐng)問(wèn)一下,去年人家開(kāi)的一張發(fā)票給我們,我已經(jīng)抵扣了。是購(gòu)買(mǎi)廠房的發(fā)票,稅額大概是50多萬(wàn)。這個(gè)可以紅沖嗎?
我們給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具75萬(wàn)的發(fā)票 購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 這個(gè)月讓我們紅沖折扣18萬(wàn) 由他們申請(qǐng)紅字信息表 我們?cè)陂_(kāi)具紅字發(fā)票 老師如果他們開(kāi)具一張18萬(wàn)的紅字信息表 我們的票額是10萬(wàn)/張 我們是開(kāi)2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票
老師,咨詢一下,上個(gè)月有個(gè)公司給我們開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月重新沖紅給我們開(kāi)的,那我們購(gòu)選進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開(kāi)1%的發(fā)票,還適用簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳稅款嗎?
無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月減少要不要計(jì)提攤銷,怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個(gè)題吧,謝謝
那這個(gè)紅沖以后這個(gè)賬怎么做?
涉及的分錄原樣紅沖
那稅怎么辦?廠房我已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了。稅前面的抵扣了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅還有余額?,F(xiàn)在也跨年了,這個(gè)對(duì)2022年的賬有什么影響嗎?
只有稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其他原樣紅沖
那前面沒(méi)有交的稅呢?怎么辦?入固定資產(chǎn)這個(gè)變成暫估嗎?
借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) ?貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那老師我前面的增值稅是不是要補(bǔ)繳?
在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月補(bǔ)交增值稅
一共50多萬(wàn),一共抵扣了20多萬(wàn)。如果我這個(gè)月紅沖,是不是要補(bǔ)繳20多萬(wàn)呢?還有這個(gè)固定資產(chǎn)怎么辦?我把固定資產(chǎn)沖了,需要暫估嗎?以前計(jì)入在建工程,后來(lái)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了
為啥要紅沖呀,關(guān)鍵是
因?yàn)槲覀冇卸愂障孪?,我一開(kāi)始不知道。拿到發(fā)票就直接抵扣了,后來(lái)說(shuō)每年要上繳106.07萬(wàn)的稅
固定資產(chǎn)就不紅沖了。只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方紅沖后重新開(kāi)來(lái)就是了, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
分錄可以這樣做,然后把稅補(bǔ)繳就可以了嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈
那老師我們這個(gè)稅收要求有3年,我把這張發(fā)票紅沖了。要3年以后才開(kāi)回來(lái)的話,有問(wèn)題嗎?還有去年的賬,跟12月報(bào)的所得稅有影響嗎?固定資產(chǎn)有影響嗎?
沒(méi)影響的呀,只要能及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。不然就不能紅沖
如果紅沖的話,3年以后才開(kāi)這張發(fā)票回來(lái)可以嗎?要不然我們完不成這個(gè)任務(wù),后期算違約
為啥需要3年呢?紅沖后馬上就可以重新開(kāi)的呀