有合理的理由可以紅沖
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
老師請(qǐng)問(wèn)一下,去年人家開的一張發(fā)票給我們,我已經(jīng)抵扣了。是購(gòu)買廠房的發(fā)票,稅額大概是50多萬(wàn)。這個(gè)可以紅沖嗎?
我們給購(gòu)買方開具75萬(wàn)的發(fā)票 購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 這個(gè)月讓我們紅沖折扣18萬(wàn) 由他們申請(qǐng)紅字信息表 我們?cè)陂_具紅字發(fā)票 老師如果他們開具一張18萬(wàn)的紅字信息表 我們的票額是10萬(wàn)/張 我們是開2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票
老師,咨詢一下,上個(gè)月有個(gè)公司給我們開錯(cuò)發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月重新沖紅給我們開的,那我們購(gòu)選進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
老師,你好,我們是銷售方,我們?nèi)ツ?月份那會(huì)給購(gòu)買方開具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,后來(lái)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票重開了,可是購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了,我們也給這張票交稅了,問(wèn)這個(gè)問(wèn)題該怎么處理
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
那這個(gè)紅沖以后這個(gè)賬怎么做?
涉及的分錄原樣紅沖
那稅怎么辦?廠房我已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了。稅前面的抵扣了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅還有余額。現(xiàn)在也跨年了,這個(gè)對(duì)2022年的賬有什么影響嗎?
只有稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,其他原樣紅沖
那前面沒(méi)有交的稅呢?怎么辦?入固定資產(chǎn)這個(gè)變成暫估嗎?
借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) ?貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那老師我前面的增值稅是不是要補(bǔ)繳?
在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月補(bǔ)交增值稅
一共50多萬(wàn),一共抵扣了20多萬(wàn)。如果我這個(gè)月紅沖,是不是要補(bǔ)繳20多萬(wàn)呢?還有這個(gè)固定資產(chǎn)怎么辦?我把固定資產(chǎn)沖了,需要暫估嗎?以前計(jì)入在建工程,后來(lái)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了
為啥要紅沖呀,關(guān)鍵是
因?yàn)槲覀冇卸愂障孪?,我一開始不知道。拿到發(fā)票就直接抵扣了,后來(lái)說(shuō)每年要上繳106.07萬(wàn)的稅
固定資產(chǎn)就不紅沖了。只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方紅沖后重新開來(lái)就是了, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
分錄可以這樣做,然后把稅補(bǔ)繳就可以了嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈
那老師我們這個(gè)稅收要求有3年,我把這張發(fā)票紅沖了。要3年以后才開回來(lái)的話,有問(wèn)題嗎?還有去年的賬,跟12月報(bào)的所得稅有影響嗎?固定資產(chǎn)有影響嗎?
沒(méi)影響的呀,只要能及時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。不然就不能紅沖
如果紅沖的話,3年以后才開這張發(fā)票回來(lái)可以嗎?要不然我們完不成這個(gè)任務(wù),后期算違約
為啥需要3年呢?紅沖后馬上就可以重新開的呀