有合理的理由可以紅沖
請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
老師請問一下,去年人家開的一張發(fā)票給我們,我已經(jīng)抵扣了。是購買廠房的發(fā)票,稅額大概是50多萬。這個可以紅沖嗎?
我們給購買方開具75萬的發(fā)票 購買方已經(jīng)認證發(fā)票 這個月讓我們紅沖折扣18萬 由他們申請紅字信息表 我們在開具紅字發(fā)票 老師如果他們開具一張18萬的紅字信息表 我們的票額是10萬/張 我們是開2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票
老師,咨詢一下,上個月有個公司給我們開錯發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個月重新沖紅給我們開的,那我們購選進項稅時多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
老師,你好,我們是銷售方,我們?nèi)ツ?月份那會給購買方開具了一張增值稅發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票重開了,可是購買方已經(jīng)抵扣了,我們也給這張票交稅了,問這個問題該怎么處理
老師,現(xiàn)金流量表,比如說24年還一筆借款300萬,又帶出一筆300萬,表里借款和還款那里要不要填進去,還是什么都不填
買了一張5000元的購物卡,贈送給客戶,需要代交個稅嗎
?您好老師向您請教個問題,我們公司目前有三位股東(兩位是國內(nèi)自然人股東,一位是國外自然人股東。目前國內(nèi)股東A和國外股東C已部分出資,國內(nèi)另外一位股東B,一直未出資,現(xiàn)在B股東把股份轉(zhuǎn)給國外C股東,這樣需要交印花稅或個稅嗎,核算方式麻煩老師指點一下!
老師,我想問下我們承接了一個機械加工的業(yè)務(wù),不過我們不直接做,我們分包給另外一個A公司來實際加工,A公司給我們開具機械加工的發(fā)票,我們再給客戶開具機械加工的發(fā)票可以么?
董孝彬老師:制造企業(yè)做經(jīng)營分析和財務(wù)分析,分別從哪些點去做啊,有沒有整體思路,展開說說看。特別一些細節(jié)
老師 請問 繳個稅怎么做分錄
增值稅進項稅額怎么是負數(shù)呢
請問裝修發(fā)票開票要求,要備注嗎
2024年有一筆出口業(yè)務(wù),去年當時沒有做退稅勾選,如果現(xiàn)在返回去去年修改申報表申報無票收入,在今年做退稅勾選在開具出口發(fā)票這樣可以退稅嗎
老師,監(jiān)理公司,甲方有一部分監(jiān)理費不付款給我們了,按照一定的折扣比例付。那么不付款的這部分我該計入什么科目呢?
那這個紅沖以后這個賬怎么做?
涉及的分錄原樣紅沖
那稅怎么辦?廠房我已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了。稅前面的抵扣了,現(xiàn)在進項稅還有余額?,F(xiàn)在也跨年了,這個對2022年的賬有什么影響嗎?
只有稅做進項轉(zhuǎn)出,其他原樣紅沖
那前面沒有交的稅呢?怎么辦?入固定資產(chǎn)這個變成暫估嗎?
借:固定資產(chǎn) 負數(shù) ?貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
那老師我前面的增值稅是不是要補繳?
在轉(zhuǎn)出的當月補交增值稅
一共50多萬,一共抵扣了20多萬。如果我這個月紅沖,是不是要補繳20多萬呢?還有這個固定資產(chǎn)怎么辦?我把固定資產(chǎn)沖了,需要暫估嗎?以前計入在建工程,后來轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了
為啥要紅沖呀,關(guān)鍵是
因為我們有稅收下限,我一開始不知道。拿到發(fā)票就直接抵扣了,后來說每年要上繳106.07萬的稅
固定資產(chǎn)就不紅沖了。只做進項轉(zhuǎn)出,對方紅沖后重新開來就是了, 借:應(yīng)交稅費-待認證進項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
分錄可以這樣做,然后把稅補繳就可以了嗎?
是的,就是那個意思的哈
那老師我們這個稅收要求有3年,我把這張發(fā)票紅沖了。要3年以后才開回來的話,有問題嗎?還有去年的賬,跟12月報的所得稅有影響嗎?固定資產(chǎn)有影響嗎?
沒影響的呀,只要能及時取得進項發(fā)票。不然就不能紅沖
如果紅沖的話,3年以后才開這張發(fā)票回來可以嗎?要不然我們完不成這個任務(wù),后期算違約
為啥需要3年呢?紅沖后馬上就可以重新開的呀