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我單位收到一企業(yè)贊助服裝一批,獲得我單位的一些贊助商稱號(hào)權(quán)益,對(duì)方企業(yè)視同銷售開了發(fā)票,服裝成本35萬(wàn),稅率13%,發(fā)票含稅價(jià)是39.55萬(wàn)。我單位屬于銷售無(wú)形資產(chǎn),我單位開發(fā)票時(shí),銷售額怎么確定呢?是按35萬(wàn)作為銷售額,再加6%稅率,開具一張含稅價(jià)37.1萬(wàn)元的票么

2021-10-29 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-29 18:08

您好 請(qǐng)問(wèn)商城號(hào)權(quán)益價(jià)格多少 沒有協(xié)商么

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 18:11

有簽協(xié)議,協(xié)議約定就是贊助一批服裝和現(xiàn)金10萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2021-10-29 18:38

服裝的金額沒有寫 對(duì)么

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 20:46

我再看看合同,再和您說(shuō),那請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)視同銷售給我們開的服裝發(fā)票,專票我們可以抵扣么?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 20:46

收到捐贈(zèng) 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 20:49

可是對(duì)方開票的稅率是13%,我們開票按無(wú)形資產(chǎn)銷售稅率是6%,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅金額高,等于多了7%,也可以抵么?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 20:49

對(duì)的啊 這個(gè)不需要一樣的

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 20:50

而且這個(gè)進(jìn)賬稅,是對(duì)方贊助給我們的,我們也沒花錢,也可以抵扣么

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齊紅老師 解答 2021-10-29 20:52

收到贊助的衣服做什么用途

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 20:55

我們?cè)谌粘1荣悤r(shí)給運(yùn)動(dòng)員發(fā)放了,比賽統(tǒng)一服裝這種

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齊紅老師 解答 2021-10-29 20:56

請(qǐng)問(wèn)單位是從事什么業(yè)務(wù)的

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 20:58

體育行業(yè),企業(yè)贊助我們服裝,我們給他們冠名宣傳,例如某某項(xiàng)目戰(zhàn)略活動(dòng)伙伴,某某運(yùn)動(dòng)隊(duì)指定贊助商之類的

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齊紅老師 解答 2021-10-29 20:59

那不是給員工的福利 可以抵扣的

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 21:02

接收贊助也沒事是吧,就是說(shuō)自己沒花錢,得到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,怎么感覺不敢抵扣

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齊紅老師 解答 2021-10-29 21:03

是的 因?yàn)槟怯糜趩挝唤?jīng)營(yíng)的 不是給員工的福利 如果是給員工的福利就不可以抵扣

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 21:11

那我們開的銷項(xiàng)票稅率是6%,進(jìn)項(xiàng)稅稅率是13%,抵扣完,等于進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,沒事么

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齊紅老師 解答 2021-10-29 21:12

您以后一直都不會(huì)再有銷項(xiàng)了么

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快賬用戶9991 追問(wèn) 2021-10-29 21:12

以后肯定有銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-10-29 21:13

那以后繼續(xù)抵扣就行了

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您好 請(qǐng)問(wèn)商城號(hào)權(quán)益價(jià)格多少 沒有協(xié)商么
2021-10-29
一、你們是屬于取得服裝的收益,再銷售時(shí),需要按銷售處理計(jì)算繳納增值稅,增值稅稅率是13%。至于你說(shuō)的無(wú)形資產(chǎn)銷售,增值稅稅率是6%,屬于不同的業(yè)務(wù),不同的增值稅稅率
2021-10-29
你好,你的題目不完整這里
2022-04-11
您好 銷項(xiàng)稅額80*0.13+5.45/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13+20*(1+0.1)*0.13+2260*5/10000/1.13*0.13=17.09 進(jìn)項(xiàng)稅額9.6+(30+5)*0.09*0.8=12.12 繳納增值稅17.09-12.12=4.97
2021-12-05
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算60*0.78*0.13=6.084 業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額是5.65/1.13*0.13=0.65 業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額是30*0.5*1.1*0.13=2.145 業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6.6 業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.9 業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.48 求:計(jì)算該企業(yè)2019年7月應(yīng)納增值稅稅額 6.084+0.65+2.145-(6.6+0.9+0.48)=0.899
2021-12-22
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