您好 請(qǐng)問(wèn)商城號(hào)權(quán)益價(jià)格多少 沒有協(xié)商么
我單位收到一企業(yè)贊助一批服裝成本為30萬(wàn),對(duì)方開具一張發(fā)票,稅率13%,視同銷售,發(fā)票總含稅價(jià)為33.9萬(wàn)。由于贊助服裝,獲得我單位一些稱號(hào)權(quán)益,我單位屬于銷售無(wú)形資產(chǎn),我單位應(yīng)開6%的發(fā)票,我單位開票時(shí),銷售金額是多少呢?是按30萬(wàn)再交6%的稅么?
我單位收到一企業(yè)贊助服裝一批,獲得我單位的一些贊助商稱號(hào)權(quán)益,對(duì)方企業(yè)視同銷售開了發(fā)票,服裝成本35萬(wàn),稅率13%,發(fā)票含稅價(jià)是39.55萬(wàn)。我單位屬于銷售無(wú)形資產(chǎn),我單位開發(fā)票時(shí),銷售額怎么確定呢?是按35萬(wàn)作為銷售額,再加6%稅率,開具一張含稅價(jià)37.1萬(wàn)元的票么
某企業(yè)為增值稅一般納稅人稅率為13%,2020年11月,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元,另外還開具了普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.45萬(wàn)元。2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品捐贈(zèng)給希望小學(xué),成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。4)銷售2015年購(gòu)買的摩托車5輛,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額為2260元。5)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款為60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9.6萬(wàn)元。6)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)為30萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求計(jì)算該企業(yè)11月份的應(yīng)交增值稅稅額。
2某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元,同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。(3)委托外單位加工一批飾品,支付費(fèi)用1000元,取得專用發(fā)票,注明稅款130元。(4)當(dāng)月支付水、電費(fèi)2000元,取得專用發(fā)票注明稅款120元。(5)銷售一批服裝給某商場(chǎng)開出專用發(fā)票,價(jià)款50000元。(6)銷售一批服裝給個(gè)體商販取得貨款20000元,開出普通發(fā)票。(7)將含稅價(jià)300元一套的服裝50套發(fā)給本廠職工作福利。計(jì)算當(dāng)月本企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額。(增值稅稅率分別按13%和9%計(jì)算)(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于對(duì)外投資;成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具的專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
保定市某生產(chǎn)企業(yè)為般納稅人,適用的稅率為13%,(1)銷售產(chǎn)品拾某商場(chǎng),收取貨款,開具增值稅專用發(fā)票,取得的不含稅銷售額80萬(wàn)元。(2)銷售乙產(chǎn)品,收取貨款,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為10萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)2021年4月份購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)使用的小轎車1輛,開具增值稅普通發(fā)票,取得的含稅銷售額11.3萬(wàn)元,該車原值9萬(wàn)元,已提折舊5000元。(5)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)20萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月中旬將購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(6)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款80萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.4萬(wàn)元,另支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
有簽協(xié)議,協(xié)議約定就是贊助一批服裝和現(xiàn)金10萬(wàn)
服裝的金額沒有寫 對(duì)么
我再看看合同,再和您說(shuō),那請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)視同銷售給我們開的服裝發(fā)票,專票我們可以抵扣么?
收到捐贈(zèng) 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
可是對(duì)方開票的稅率是13%,我們開票按無(wú)形資產(chǎn)銷售稅率是6%,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅金額高,等于多了7%,也可以抵么?
對(duì)的啊 這個(gè)不需要一樣的
而且這個(gè)進(jìn)賬稅,是對(duì)方贊助給我們的,我們也沒花錢,也可以抵扣么
收到贊助的衣服做什么用途
我們?cè)谌粘1荣悤r(shí)給運(yùn)動(dòng)員發(fā)放了,比賽統(tǒng)一服裝這種
請(qǐng)問(wèn)單位是從事什么業(yè)務(wù)的
體育行業(yè),企業(yè)贊助我們服裝,我們給他們冠名宣傳,例如某某項(xiàng)目戰(zhàn)略活動(dòng)伙伴,某某運(yùn)動(dòng)隊(duì)指定贊助商之類的
那不是給員工的福利 可以抵扣的
接收贊助也沒事是吧,就是說(shuō)自己沒花錢,得到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,怎么感覺不敢抵扣
是的 因?yàn)槟怯糜趩挝唤?jīng)營(yíng)的 不是給員工的福利 如果是給員工的福利就不可以抵扣
那我們開的銷項(xiàng)票稅率是6%,進(jìn)項(xiàng)稅稅率是13%,抵扣完,等于進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,沒事么
您以后一直都不會(huì)再有銷項(xiàng)了么
以后肯定有銷項(xiàng)
那以后繼續(xù)抵扣就行了