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我單位收到一企業(yè)贊助一批服裝成本為30萬,對方開具一張發(fā)票,稅率13%,視同銷售,發(fā)票總含稅價為33.9萬。由于贊助服裝,獲得我單位一些稱號權益,我單位屬于銷售無形資產(chǎn),我單位應開6%的發(fā)票,我單位開票時,銷售金額是多少呢?是按30萬再交6%的稅么?

2021-10-29 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-29 16:32

一、你們是屬于取得服裝的收益,再銷售時,需要按銷售處理計算繳納增值稅,增值稅稅率是13%。至于你說的無形資產(chǎn)銷售,增值稅稅率是6%,屬于不同的業(yè)務,不同的增值稅稅率

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快賬用戶1450 追問 2021-10-29 16:34

這批服裝是對方企業(yè)贊助給我們,我們不再銷售了,我們只需要開一張銷售無形資產(chǎn)的發(fā)票就行了吧

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:36

不能只開一張銷售無形資產(chǎn)的分錄,因為你們的進項稅是13%,不可能說稅務局還退給公司7%的增值稅,你認為呢

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快賬用戶1450 追問 2021-10-29 16:40

我理解對方單位是視同銷售,以一批貨物換取了我們的一些授予他的稱號等權益,對我們來說,這批服裝就是現(xiàn)金等價物,我們收到服裝,等于我們銷售了無形資產(chǎn)權益

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:41

那是你這樣認為的,稅法規(guī)定、稅務局不是這樣認為的。因為增值稅是按具體的銷售業(yè)務來的,你說服裝銷售就是銷售貨物的,增值稅稅率就是13%;至于你說的銷售無形資產(chǎn),增值稅稅率就是6%

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快賬用戶1450 追問 2021-10-29 16:42

那我們應該怎么開票,按多少稅率開

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:43

銷售無形資產(chǎn)、銷售服裝,按各自的稅率開具發(fā)票

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快賬用戶1450 追問 2021-10-29 16:44

我們要開兩張發(fā)票?可是我們不再銷售服裝了啊,這批服裝就留在單位作為贊助物資處理了

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:46

如果是作為贊助物資處理了,就是不能抵扣進項稅。

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快賬用戶1450 追問 2021-10-29 16:48

那我們怎么開票呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:48

如果是想開具發(fā)票,就是需要計算銷項稅。

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快賬用戶1450 追問 2021-10-29 16:49

我想知道我開發(fā)票是不是開銷售無形資產(chǎn)的票

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:51

不是開銷售無形資產(chǎn)的發(fā)票。

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快賬用戶1450 追問 2021-10-29 16:52

可對我們來說,我們是銷售了無形資產(chǎn)呀,為什么不開無形資產(chǎn)的票

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:54

如果是銷售無形資產(chǎn),就是開具銷售無形資產(chǎn)的發(fā)票;如果是免費贈送服務,就是視同銷售行為,需要按銷售貨物開具13%的增值稅稅率的發(fā)票。

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