你問一下對方能接受嗎?能接受的話就不用重新開。
七月份開了一張電子發(fā)票 名稱最后面公司的司沒打 對方也沒讓重開 這個票能算么 我還是需要作廢呀
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對方公司了,但是對方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯的發(fā)票銷售方也沒讓那個“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯的發(fā)票、對方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請問除了舉報投訴,還有沒有別的解決辦法
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進項稅額了,款還沒有支付給對方?,F(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
老師,我們是建筑公司,去年7月份的時候開了一張發(fā)票是9%的,然后8月份的時候?qū)Ψ焦菊f開錯發(fā)票了需要開成3%的發(fā)票。然后我們作廢了,沒有重新開具。當(dāng)時交了增值稅也沒有退。今年3月份才重新開具了3%的票。然后那個沒有退的增值稅不能抵減嘛?
老師,麻煩咨詢一下,我們是建筑公司,去年7月份的時候開了一張發(fā)票是9%的,然后8月份的時候?qū)Ψ焦菊f開錯發(fā)票了需要開成3%的發(fā)票。然后我們作廢了,沒有重新開具。當(dāng)時交了增值稅也沒有退。今年3月份才重新開具了3%的票。然后那個沒有退的增值稅不能抵減嘛?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當(dāng)中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
都三個月了 對方也沒找我們重開
那就不用紅沖正常就可以了。