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老師,我們是建筑公司,去年7月份的時(shí)候開了一張發(fā)票是9%的,然后8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦菊f開錯(cuò)發(fā)票了需要開成3%的發(fā)票。然后我們作廢了,沒有重新開具。當(dāng)時(shí)交了增值稅也沒有退。今年3月份才重新開具了3%的票。然后那個(gè)沒有退的增值稅不能抵減嘛?

2025-04-01 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-01 16:14

你看下當(dāng)時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?增值稅申報(bào)表里面。

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快賬用戶9550 追問 2025-04-01 16:20

不是負(fù)數(shù),是需要繳納當(dāng)期的稅款的

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齊紅老師 解答 2025-04-01 16:21

不是的,你填寫負(fù)數(shù)的那個(gè)月的 它應(yīng)補(bǔ)稅款不是負(fù)數(shù)的話,是不是給你自動留底了?留底了的話,簡易計(jì)稅對應(yīng)的抵扣不了。

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快賬用戶9550 追問 2025-04-01 16:39

那怎么處理呢?我們老板上我抵減了

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齊紅老師 解答 2025-04-01 16:39

你好,現(xiàn)在出現(xiàn)了什么情況?是不是自動給你留底了?

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齊紅老師 解答 2025-04-01 16:40

如果是的話,你跟你老板說一下,簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。然后,他現(xiàn)在這筆錢在留底里面,一般納稅人宏沖一般不退稅,留著以后繼續(xù)抵扣。

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你看下當(dāng)時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?增值稅申報(bào)表里面。
2025-04-01
你得看下之前的留底沒有 留底了抵扣不了
2025-04-01
沒有模板就按照單位實(shí)際情況寫清楚就行,沒有格式的限制。
2024-04-02
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
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