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老師,麻煩咨詢一下,我們是建筑公司,去年7月份的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票是9%的,然后8月份的時(shí)候?qū)Ψ焦菊f(shuō)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了需要開(kāi)成3%的發(fā)票。然后我們作廢了,沒(méi)有重新開(kāi)具。當(dāng)時(shí)交了增值稅也沒(méi)有退。今年3月份才重新開(kāi)具了3%的票。然后那個(gè)沒(méi)有退的增值稅不能抵減嘛?

2025-04-01 16:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-01 16:20

你得看下之前的留底沒(méi)有 留底了抵扣不了

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你得看下之前的留底沒(méi)有 留底了抵扣不了
2025-04-01
你看下當(dāng)時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?增值稅申報(bào)表里面。
2025-04-01
沒(méi)有模板就按照單位實(shí)際情況寫(xiě)清楚就行,沒(méi)有格式的限制。
2024-04-02
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品等
2023-10-03
您好,這種的話,重新開(kāi)的,是不能入到四月的
2023-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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