同學(xué)你好!只要不是銷售免增值稅產(chǎn)品? ? ?都是要寫應(yīng)交稅費(fèi)的 只是? 一般納稅人銷售的話? 是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 小規(guī)模的話? 是? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模和一般納稅人業(yè)務(wù),在寫會(huì)計(jì)分錄什么時(shí)候要寫增值稅?什么時(shí)候不用寫?能不能幫忙總結(jié)一下,謝謝老師
假設(shè),10月銷項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)50元,我司進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)抵扣,不存在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù), 應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫,計(jì)提和繳納的時(shí)候,分別怎么寫,謝謝老師,麻煩寫一下,帶上金額,感謝
商業(yè)企業(yè),購(gòu)進(jìn)的存貨,用于獎(jiǎng)勵(lì)員工。請(qǐng)問小規(guī)模和一般納稅人在賬務(wù)處理上有什么不同嗎?請(qǐng)你分別寫出會(huì)計(jì)分錄,謝謝!分別寫出?。?!
您好,問下附稅,增值稅,印花稅,工資,工會(huì),個(gè)稅,企業(yè)所得稅,一般納稅人計(jì)提和支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,小規(guī)模的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?謝謝
老師,小規(guī)模季度超30萬,增值稅能不能繳款的時(shí)候同時(shí)做計(jì)提和繳納,能不能寫一下分錄
還想問一下,基本戶計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶分錄?工會(huì)賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購(gòu)買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請(qǐng)問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗溃竺婺匾驗(yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎(jiǎng),年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎(jiǎng)原金額,按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)稅嗎?
這個(gè)是酒店pos刷卡手續(xù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分錄咋寫?
這個(gè)的話? 記入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)的
這個(gè)增值稅怎么說
這個(gè)是普票啊? ? 不能記入進(jìn)項(xiàng)稅的 價(jià)稅合計(jì)? 記入費(fèi)用的
能幫忙總結(jié)一下么?這塊總是不清楚
收到普票? ?除非是農(nóng)產(chǎn)品等? ?都不能寫進(jìn)項(xiàng)稅的 而且? ?小規(guī)模的話? 即使收到專票? ?也不存在進(jìn)項(xiàng)稅的問題