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假設(shè),10月銷項100元,進(jìn)項50元,我司進(jìn)項按10%加計抵扣,不存在其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù), 應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫,計提和繳納的時候,分別怎么寫,謝謝老師,麻煩寫一下,帶上金額,感謝

2021-12-02 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-02 14:44

?你好;? 借 銷項稅100 貸 進(jìn)項稅 50? ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ; 借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 50 ;? ? 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅 50? ?;? 貸? 銀行存款? 45? ;? ??應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額? 5 ;?

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2021-12-02
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? 50 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 50 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 50 貸:銀行存款 40, 其他收益10
2021-12-02
你好 本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅10 次月繳納的時候 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
你好,上一個月留抵10在哪個科目里面?
2022-04-02
請您稍等,老師編輯給您
2022-01-14
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