同學(xué)你好,是需要減去的,待抵扣在借方
老師,增值稅這一塊我還是不太懂,你能解釋一下不?余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這兩怎么理解? 麻煩老師幫忙解釋一下
計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅時(shí),這個(gè)出口退稅是加上還是減去呢,麻煩老師解釋
計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅時(shí),這個(gè)應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額是加上還是減去呢,麻煩老師解釋
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄里待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額增加還是減少?借方增加還是減少?
當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 免抵額=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,麻煩老師解釋下這兩個(gè)公式,謝謝
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
為啥是減去呀
能具體解釋嗎?
待抵扣稅額這個(gè)科目在借方啊,應(yīng)交是負(fù)債,是貸方余額的,你現(xiàn)在有個(gè)借方數(shù),當(dāng)然需要減去才能算出余額
這個(gè)科目為啥是借方呀
待抵扣的就是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅啊,做賬的時(shí)候就是借方
你隨便找一個(gè)購(gòu)入原材料購(gòu)入固定資產(chǎn)的分錄看下就知道了