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老師,增值稅這一塊我還是不太懂,你能解釋一下不?余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這兩怎么理解? 麻煩老師幫忙解釋一下

老師,增值稅這一塊我還是不太懂,你能解釋一下不?余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這兩怎么理解?
麻煩老師幫忙解釋一下
2020-05-31 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-05-31 12:58

你好,你家有簡易計稅項目嗎

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快賬用戶2765 追問 2020-05-31 13:00

老師 沒有

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齊紅老師 解答 2020-05-31 13:13

如果沒有的話,這個科目體系有點(diǎn)怪

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相關(guān)問題討論
你好,你家有簡易計稅項目嗎
2020-05-31
您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,核算的是未交納增值稅和已繳納的增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,核算的是進(jìn)項,銷項等,最后把應(yīng)交納的增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目里。
2020-05-31
這個是過渡科目,對應(yīng)銷項稅額,進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)過來轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個你做截圖是表示要交稅了
2021-02-22
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目,貸方代表負(fù)債增加
2021-12-03
未交增值稅是“應(yīng)交稅金”的二級明細(xì)科目,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,月末結(jié)賬時,當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為貸方余額時,為應(yīng)交增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅; 當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時,應(yīng)將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多交的增值稅。 在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)轉(zhuǎn)出未交增值稅專欄,記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅。
2020-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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