你好,所得稅通常是按季度計(jì)提,而不是按月計(jì)提。 如果是多計(jì)提了,需要沖銷多計(jì)提所得稅。
老師,我7月份利潤比較高,計(jì)提了所得稅費(fèi)用,9月份可能費(fèi)用票比較多虧損狀態(tài),那10月份征稅期,計(jì)提的那筆所得稅要怎么處理呢?
6月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用,7月虧損,這個(gè)計(jì)提的所得稅費(fèi)用需要做什么處理嗎?
我八月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用,九月份虧損了需要沖減所得稅費(fèi)用嗎
老師,去年企業(yè)虧損10萬,截止到今年九月份,盈利2萬,九月份企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎?該怎么做賬,用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,比如1月份計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用,2月3月份虧損了。就是不用交企業(yè)所得稅了。這個(gè)1月份計(jì)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用這個(gè)掛賬怎么辦?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫