您好 請問7月份申報季度所得稅的時候有沒有繳納
老師,我7月份利潤比較高,計提了所得稅費用,9月份可能費用票比較多虧損狀態(tài),那10月份征稅期,計提的那筆所得稅要怎么處理呢?
6月份計提了所得稅費用,7月虧損,這個計提的所得稅費用需要做什么處理嗎?
所得稅費用季度要計提么?(比如7月初做6月份的賬,計提4到6月的所得稅費用)?因為計提了,財務(wù)系統(tǒng)自動生成的利潤表,所得稅費用那里才會取數(shù)。不計提的話,利潤表所得稅費用那里是手動填上去嗎?
我八月份計提了所得稅費用,九月份虧損了需要沖減所得稅費用嗎
季報所得稅,所得稅費用是在6月份計提嗎?按照什么計提?
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計入什么科目,有什么風險
老師,我們是購買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯了嗎你 作為一般納稅人,這個普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報稅先填哪個表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項稅都是按不含稅金額確認收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進來1%的普票,這個怎么是1%
老師,請教下,企業(yè)所得稅申報表上的營業(yè)收入和利潤表上的營業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報表上的計稅依據(jù)銷售額合計不等于營業(yè)收入金額?申報表上的銷售額不就是營業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實際庫存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實際盤點的材料入賬嗎? 有什么注意事項?需要補稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報了
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細科目
沒有繳納,我們是一年繳納一次的
就是6月做賬的時候做上去計提所得稅
季度的時候不預(yù)繳的話 可以不計提 把計提的紅字沖銷 年末確認需要繳納再計提
哦哦哦哦,好的好的 謝謝謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師上次你說單位承擔的養(yǎng)老保險 工傷保險 失業(yè)保險填 0,但是我在申報的時候這個只能填大于5000的數(shù)字
基數(shù)填大于5000 最終單位繳納為0啊 就是繳納費額把單位要交的金額填入
對的對的,謝謝老師
老師再麻煩問下A201030符合條件的小微企業(yè)減免所得稅怎么填啊
符合條件的話?A201030符合條件的小微企業(yè)減免所得稅是自動帶入數(shù)據(jù)的 不需要自己填寫 如果最終稅率是5%的話? 應(yīng)納稅所得額*(0.25-0.05)的金額填寫
嗯嗯好的好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問