您好 請問7月份申報季度所得稅的時候有沒有繳納
老師,我7月份利潤比較高,計提了所得稅費(fèi)用,9月份可能費(fèi)用票比較多虧損狀態(tài),那10月份征稅期,計提的那筆所得稅要怎么處理呢?
6月份計提了所得稅費(fèi)用,7月虧損,這個計提的所得稅費(fèi)用需要做什么處理嗎?
所得稅費(fèi)用季度要計提么?(比如7月初做6月份的賬,計提4到6月的所得稅費(fèi)用)?因為計提了,財務(wù)系統(tǒng)自動生成的利潤表,所得稅費(fèi)用那里才會取數(shù)。不計提的話,利潤表所得稅費(fèi)用那里是手動填上去嗎?
我八月份計提了所得稅費(fèi)用,九月份虧損了需要沖減所得稅費(fèi)用嗎
季報所得稅,所得稅費(fèi)用是在6月份計提嗎?按照什么計提?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點(diǎn)折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
沒有繳納,我們是一年繳納一次的
就是6月做賬的時候做上去計提所得稅
季度的時候不預(yù)繳的話 可以不計提 把計提的紅字沖銷 年末確認(rèn)需要繳納再計提
哦哦哦哦,好的好的 謝謝謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師上次你說單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險 工傷保險 失業(yè)保險填 0,但是我在申報的時候這個只能填大于5000的數(shù)字
基數(shù)填大于5000 最終單位繳納為0啊 就是繳納費(fèi)額把單位要交的金額填入
對的對的,謝謝老師
老師再麻煩問下A201030符合條件的小微企業(yè)減免所得稅怎么填啊
符合條件的話?A201030符合條件的小微企業(yè)減免所得稅是自動帶入數(shù)據(jù)的 不需要自己填寫 如果最終稅率是5%的話? 應(yīng)納稅所得額*(0.25-0.05)的金額填寫
嗯嗯好的好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問