那也就是說這個不歸還呢,那么你直接調(diào)整到壞賬準(zhǔn)備處理。
法人用成立的個體戶用于去建設(shè)銀行貸款,期限是10年,一百多萬,賬務(wù)處理為,借:銀行存款,貸:長期借款,然后這筆錢轉(zhuǎn)給了法人和股東,借:其他應(yīng)收款~法人或股東,貸:銀行,請問老師這樣處理是否有問題??以及其他應(yīng)收款長期掛在借方100多萬是否到時候會交紅利所得,如何合理回避稅務(wù)風(fēng)險,去抹平其他應(yīng)收款借方金額呢?
老師,請問有一個聯(lián)合公司3個股東借支,其中一個股東去年借支的人民幣,另外兩個在今年借的外幣,因?yàn)槊總€月有匯兌損益,但是到這個月賬上其他應(yīng)收款余額去年借支股東為93.68萬,另外兩個是96.88萬,股東讓我調(diào)平,請問怎么調(diào)呢?
老師,您好!請問下公司很久沒有啟動了,現(xiàn)在才啟動,有如下幾個問題請教: 1、公司無存款,由股東個人轉(zhuǎn)入的做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費(fèi)用達(dá)70萬,突然在這個月開發(fā)票,請問下這筆費(fèi)用是一次性做帳還是需要分?jǐn)偅?3、股東個人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務(wù)有幾十筆報銷是不是也要寫個借款合同?
老師好,公司經(jīng)營資金緊張,股東借入款金額很大,現(xiàn)在股東會代收、代付一些貨款,請問借入我掛賬在其他應(yīng)付款-股東,股東代收貨款我確認(rèn)收入就抵消股東借款就行了是嗎?需要什么附件,自己寫個收據(jù)嗎?股東代付的貨款,有他的支付憑證,請問老師委托代收代付可以做一個委托書嗎?是每筆都做還是一年做一次就行?,F(xiàn)在這種情況很多,他收到的錢不愿意交回來,因?yàn)樗杞o公司很多錢。
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有三個股東,至今沒有收入,沒有開發(fā)票。稅務(wù)報表都是空報。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是243000.00元,未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計也是負(fù)數(shù)。只有兩個股東支付了部分投資款,還有其中一個至今沒有到位。現(xiàn)在這個沒有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料,持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
不會歸還的,現(xiàn)在是掛的其他應(yīng)收,以后會按分工算,這個分錄怎么調(diào)整呀,因?yàn)閽炱渌麘?yīng)收每個月都要匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)
就是放到壞賬準(zhǔn)備處理,這個就還不了了。還是說你這個是因?yàn)闅w還了,是因?yàn)閰R兌損益導(dǎo)致還有余額,那么這種情況你就放到財務(wù)費(fèi)用。
沒有歸還,以后股東借支作為分紅,所以現(xiàn)在要把三個股東的借支調(diào)平。請問老師怎么處理
那這種情況就相當(dāng)于是收不回的借款,直接作為壞賬處理的。借壞賬準(zhǔn)備,貸其他應(yīng)收款
老師,我發(fā)兩個月的余額表給你看,幫我看看具體金額要怎么調(diào)整呢?
你現(xiàn)在這個股東借款的余額是顯示在借方,那么你就按照上面給你的賬務(wù)處理,借壞賬準(zhǔn)備貸,股東借款加上相關(guān)的明細(xì)科目。每每一個明細(xì)科目金額就是他們余額
我還是沒明白老師,我現(xiàn)在這3個股東還是要掛在其他應(yīng)收款,但是三個股東金額不平,要調(diào)成一致
你是 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,其他應(yīng)收款 明細(xì)科目金額帶進(jìn)去,然后就余額為0了
這個金額是多少呢?我們老板的意思是賬上要看出來三個股東借款是平衡的
什么意思呀?你前面的表示不就是說這個錢他們不會歸還的嗎?要把它評為零就行嗎?
不是0, 借支股東為93.68萬,另外兩個是96.88萬,差3.2萬,怎么調(diào)平
借,股東借支~劉1.6 貸,股東借支~侯衛(wèi)東1.6