同學您好,您的意思是后面的租金發(fā)票金額說不出來是嗎
融資租賃設備,設備款是25.8萬,首付5.16萬,24期租金合計22.83萬,詳細見下圖。因不知道實際利率是多少,無法攤銷財務費用。煩請老師指導,謝謝。
請教一下老師關(guān)于租賃方面的計算,如題:假設承租人甲公司與出租人乙公司于2023年1月1日簽訂了為期3年的設備租賃合同。每年的租賃付款額為100萬元,在每年年末支付。甲公司確定租賃內(nèi)含利率為4%。那么他的未確認融資費用是多少?每年的財務費用是多少?請列出詳細的計算方法及公式,謝謝!
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會計準則。融資租賃方式購買了兩臺挖機,分24個月還款。6月簽合同預付了3萬定金,做的分錄借:預付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機1購車雜費1504元,挖機2購車雜費1152元,2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借:管理費用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯了,應該計入應付賬款里啊。做錯了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報稅。第二個問題:7月收到挖機1專用發(fā)票81.4萬和挖機2專票49.9萬,挖機1車款81.4萬,利息費用34496元,挖機2車款49.9萬,利息費用19848元。利息費用54344元也是24個月還款結(jié)束金融機構(gòu)開發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購車發(fā)票。從8月10日開始還款,挖機1每月還款30354元,挖機2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計提折舊設備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教
甲公司是我國境內(nèi)的一家上市公司,其在某年度發(fā)生如下交易事項,資料一:甲公司與出租人乙公司簽訂了一份租賃合同,合同主要條款如下。一:租賃標的物:管理用大型設備。二:租賃期開始日:租賃物運抵甲公司生產(chǎn)車間之日。三:租賃期:不可撤銷租賃期三年。四:每年租賃付款額200萬元,年末支付。五:租賃內(nèi)含利率為6%。六:甲公司采用直線法對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊。資料二:甲公司某年度全年利潤總額為1200萬元,除上述資料一以外,不存在會計稅法差異,稅法對于上述承租業(yè)務按照直線法進行稅前扣除。請問老師這道題最后計算的有關(guān)應交所得稅的金額是多少,按照所得稅=當期所得稅+遞延得稅負債-遞延所得稅負債轉(zhuǎn)回-遞延所得稅資產(chǎn)+遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,我計算的答案應該是297.43,但答案是302.97
甲公司是我國境內(nèi)的一家上市公司,其在某年度發(fā)生如下交易事項,資料一:甲公司與出租人乙公司簽訂了一份租賃合同,合同主要條款如下。一:租賃標的物:管理用大型設備。二:租賃期開始日:租賃物運抵甲公司生產(chǎn)車間之日。三:租賃期:不可撤銷租賃期三年。四:每年租賃付款額200萬元,年末支付。五:租賃內(nèi)含利率為6%。六:甲公司采用直線法對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊。資料二:甲公司某年度全年利潤總額為1200萬元,除上述資料一以外,不存在會計稅法差異,稅法對于上述承租業(yè)務按照直線法進行稅前扣除。請問老師這道題最后計算的有關(guān)應交所得稅的金額是多少,按照所得稅=當期所得稅+遞延得稅負債﹣遞延所得稅負債轉(zhuǎn)回﹣遞延所得稅資產(chǎn)+遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,老師可以直接告訴我最后的應交所得稅多少嘛,不用計算過程,我想知道是297.43還是302.97,老師的答案一直都顯示不完整,看不到最后的結(jié)果
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
根據(jù)我提供的這張表格,能得出利率么?得出利率才好攤銷利息吧?
根據(jù)這個直接算不太好算的,具體可以看下合同
已經(jīng)有老師回答了。另外合同上沒有注明。
那您能具體算出來了的是吧