你好? ; 借銀行存款 貸合同負(fù)債 ;? ? 確定 :借合同負(fù)債貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
老師新年好,請(qǐng)問(wèn)我們酒店收到客人提前支付的款項(xiàng)30萬(wàn)(實(shí)際4月份來(lái)消費(fèi)),是計(jì)入預(yù)收賬款還是合同負(fù)債,實(shí)際上還沒(méi)開發(fā)票,等到實(shí)際消費(fèi)時(shí)再按客人要求開發(fā)票,需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎
老師你好,我們預(yù)收了3年的管理費(fèi),付過(guò)來(lái)就馬上開票了。新收入準(zhǔn)則下是要求預(yù)收計(jì)入合同負(fù)債,再按期確認(rèn)收入。但發(fā)票開出去,要交稅,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師您好,我公司是工業(yè)企業(yè),實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 合同簽訂后收取預(yù)付款,客戶要求見(jiàn)票付款,就按照合同內(nèi)容開具發(fā)票,但是原材料實(shí)際上尚未采購(gòu)加工。開票的時(shí)候所得稅上需要確認(rèn)收入嗎?還是發(fā)貨后才確認(rèn)所得稅收入,謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司預(yù)收了3年的費(fèi)用,一次性開票了。在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,需要分期確認(rèn)收入,在繳稅和確認(rèn)收入的分錄要如何做?預(yù)收款項(xiàng)時(shí)已做分錄:借:銀行存款 貸:合同負(fù)債
老師,這個(gè)合同負(fù)債,先收款,再每個(gè)月確認(rèn)收入和稅費(fèi),但是實(shí)際工作中,客戶付了一年的費(fèi)用,我們就要先開出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認(rèn)收入和交增值稅,不能分開一個(gè)一個(gè)月來(lái)?實(shí)操怎么處理這樣的情況?
想學(xué)習(xí)分公司報(bào)稅的課程,有推薦的嗎?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計(jì)利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對(duì)嗎?老師
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期 一般多少天合適
這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價(jià)稅合計(jì)么? 為什么勾選的時(shí)候金額是含稅的
老師,公司買車,老板個(gè)人名義貸款,每個(gè)月的車貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進(jìn)行還貸,這個(gè)車貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開給公司嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計(jì)金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問(wèn)題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時(shí)間段實(shí)繳完注冊(cè)資本就可以!
2023的費(fèi)用普票沒(méi)入賬,這個(gè)要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是補(bǔ)錄入:借:管理工用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會(huì)計(jì)分錄 還是直接借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過(guò)500萬(wàn)的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項(xiàng)稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,就是留底退稅吧
是一次性開票給對(duì)方,不是按確認(rèn)收入分段開票。繳稅的分錄怎么寫呢?
?你好 ;? 一次性開票的話??; 借銀行存款 貸合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ??;? ? 確定 :借合同負(fù)債貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?
好的,謝謝老師
?沒(méi)事的;希望能幫到你? ?