同學你好,增值稅是按當月實際開票情況繳納,確認收入可以分月確認,這種情況涉及金額較大的話向專管員報備一下比較好,以防稅務系統(tǒng)預警。
老師我公司6月份一次性預收跨年度的租金收入60萬,客戶那邊沒有要求開票,我6月份財務處理時先做了預收賬款,然后再做了分期確認收入和計算增值稅,公司7月底才購買稅控盤然后每個月開當月的租金發(fā)票分期確認收入和稅費可以這樣操作嗎?
2020年的項目,符合確認收入條件了,但現(xiàn)在客戶請問老師還沒付款也暫時不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時不開票的情況下怎么確認收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認么? 我確認的收入也只能是暫估,等實際開票如果與確認的收入不一致,實際收入多,該怎么處理?
老師,請問下我們當月是以實際出貨的確認收入,但是每個月確認的收入,要到第二個月才能開出發(fā)票,這樣的話,就跟增值稅納稅申報表的金額不同了,這種情況應如何處理呢
#提問#老師,我們公司做了空調(diào)租賃業(yè)務,都是一次性收一年的租金,這個收入的確認我是不是得分月確認,賬務怎么處理呢?比如說我我現(xiàn)在是開120萬的發(fā)票,收了120萬的款,但是這部分收入是未來一年的收入,我是不是就每個月確認10萬的收入,剩下的那部分收入怎么做賬呢?
老師,這個合同負債,先收款,再每個月確認收入和稅費,但是實際工作中,客戶付了一年的費用,我們就要先開出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認收入和交增值稅,不能分開一個一個月來?實操怎么處理這樣的情況?
酒店前臺 房費應該扣儲值的 選錯了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊小規(guī)模
老師,中級的題目是做550還是做敲重點比較好
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
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哦,就是增值稅可以開出發(fā)票就交,安全分期確認收入,企業(yè)所得稅就可以分期付了?
是的,可以這樣理解。