學(xué)員你好,一般來說確認(rèn)收入可以三年分?jǐn)?,但是增值稅開票就發(fā)生了納稅義務(wù),就需要繳納增值稅
有個問題請教老師:在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延保款時一次性確認(rèn)了收入,并且在發(fā)生成本時也一次性確認(rèn)了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來進(jìn)行確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個科目來調(diào)整了?反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎?
老師你好,我們預(yù)收了3年的管理費(fèi),付過來就馬上開票了。新收入準(zhǔn)則下是要求預(yù)收計入合同負(fù)債,再按期確認(rèn)收入。但發(fā)票開出去,要交稅,會計分錄要怎么做呢?
老師您好,請問我們公司預(yù)收了3年的費(fèi)用,一次性開票了。在新會計準(zhǔn)則下,需要分期確認(rèn)收入,在繳稅和確認(rèn)收入的分錄要如何做?預(yù)收款項(xiàng)時已做分錄:借:銀行存款 貸:合同負(fù)債
你好,老師請問一下,我公司收取的租金假如是12萬,我做賬是:借:銀行存款12 貸:預(yù)收賬款12,然后開出12萬的發(fā)票,我確認(rèn)收入 ,想問一下,我的稅款是按12萬的交,收入我要按月確認(rèn),怎么做分錄
匯算清繳時,軟件服務(wù)費(fèi)長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
老師,請問繳稅的分錄要如何做呢?
1、收款開票? 借:銀行存款? ? 貸:合同負(fù)債? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅? ?2、確認(rèn)收入? ? 借:合同負(fù)債? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 企業(yè)所得稅就是根據(jù)收入-成本費(fèi)用
老師,如果收款和開票隔了一個月,沒法寫在一個分錄上,怎么辦?
收款? ?借:? 銀行存款? ? 貸:合同負(fù)債? ?開票? ? 借:合同負(fù)債? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
好的,謝謝老師
不客氣? ?能幫你解決問題就好