你好,按現(xiàn)行規(guī)定,職工薪酬主要包括:職工的工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼,職工福利費(fèi),醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),住房公積金,工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),非貨幣性福利等。
哪些不屬于應(yīng)付職工薪酬核算的內(nèi)容
請問應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該包含哪些內(nèi)容?
老師,應(yīng)付職工薪酬中設(shè)定提存計劃和受益計劃包括哪些內(nèi)容
小企業(yè)會計準(zhǔn)則中應(yīng)付職工薪酬核算哪些內(nèi)容?
工商年報里,應(yīng)付賬款包含哪些項,包含應(yīng)付職工薪酬嗎
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
在做會計分錄的時候是不是就是實發(fā)數(shù)加上單位和個人交的社保與公積金?
(1)計提工資總額 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工薪酬-工資? ?貸:應(yīng)付職工薪酬- 工資 (2)計提公司承擔(dān)社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-社保?? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? (3)計提公司承擔(dān)公積金 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金? 4、發(fā)放 (1)發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)社保?? 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)公積金? 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅? (2)繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)社保? 貸:銀行存款? (3)繳納公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金? 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)公積金 貸:銀行存款?
正常發(fā)放的話計提的 應(yīng)付職工薪酬-工資 和發(fā)放的 應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)該相等的是吧?
你好,是的,計提和發(fā)放不一致,如果不一致,表示多提或少提
好的謝謝
你好,不用客氣,麻煩評價