同學(xué)你好 很高興為你解答 你畫(huà)橫線的第五步 是含稅收入1090000
一般納稅人,銷售額是109000含稅,有進(jìn)項(xiàng)1200,算土增得時(shí)候不含稅收入為什么減去了銷項(xiàng)稅額,不是減去扣除進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)納稅額?輕松過(guò)關(guān)4答案是錯(cuò)誤了嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下增值稅是銷賬項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),那城建稅地方稅是根據(jù)什么來(lái)計(jì)算的。比如開(kāi)了一百萬(wàn)含稅發(fā)票9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額為8.2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅有2萬(wàn),增值稅就是6.2萬(wàn),地方稅是按不含稅的一百萬(wàn)收入計(jì)算的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額;答案:。銷項(xiàng)稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬(wàn) 不含稅金額,不是應(yīng)該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后,原有商品庫(kù)存入庫(kù)是不含稅金額,那么現(xiàn)在是小規(guī)模的時(shí)候銷售開(kāi)票是開(kāi)不含稅金額嗎?原有進(jìn)項(xiàng)稅額余額在待抵扣稅額科目
老師,我是建筑業(yè)一般納稅人,今年才升為一般納稅人的,我在工程結(jié)算的時(shí)候掛了應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng),收到成本票的時(shí)候掛了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),交完稅的時(shí)候也沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的減少。我這個(gè)要如何處理,是不是我在掛賬的時(shí)候就沒(méi)掛對(duì)呢?銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直有余額,并且一直沒(méi)減少
同一天一個(gè)微信一個(gè)工號(hào)收取了住院的費(fèi)用和門(mén)診的費(fèi)用,最后交賬時(shí)必須分離,但微信沒(méi)法分離怎么弄
老師,這些資料在江蘇省電子稅務(wù)局哪里拉取?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年對(duì)方給我們的一張發(fā)票稅號(hào)沒(méi)寫(xiě)完整開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
24年的企業(yè)所得稅年報(bào)未報(bào)前,是不是不能和以前一樣,下載文件離線申報(bào)了
現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),都是怎么補(bǔ)?沒(méi)有表格啥都沒(méi)有?
老師您好,我想向您咨詢一下,就是。在現(xiàn)在數(shù)電票的時(shí)代。無(wú)論是對(duì)方開(kāi)給我自己的發(fā)票,還是我開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票,都可以在電子稅務(wù)局的發(fā)票查詢當(dāng)中查詢到,是嗎?
=A1+A2+A3回車出現(xiàn)#VALUE,怎么處理
老師,貨已經(jīng)發(fā)出,錢(qián)收到了,發(fā)票還沒(méi)給對(duì)方開(kāi),借銀行存款 貸什么呢
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。就是公司2020年底開(kāi)了一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)五萬(wàn)多塊錢(qián)。一直沒(méi)有收到款,官司打了,贏了也沒(méi)收到錢(qián)。法院執(zhí)行也沒(méi)有錢(qián)?,F(xiàn)在也找不到人了。我們老板想把這張發(fā)票給沖紅掉。能不能沖紅,沖紅對(duì)我們公司有什么影響沒(méi)有?
出口貨物不退稅的,增值稅報(bào)表怎么報(bào),有涉及代理出口證的貨物,增值稅報(bào)表怎么報(bào)
要算到不含稅收入應(yīng)該是多少
對(duì),109000是含稅收入,不含稅是多少
拍一下完整的題目,因?yàn)榭床磺逋暾念}目