那個(gè)直接在電子稅局待辦事項(xiàng)填報(bào)
你好老師,我家說出現(xiàn)申報(bào)的離岸價(jià)和企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)不一致,以前年份的,我家是外貿(mào)企業(yè),這離岸價(jià)是什么意思,我該怎么查呢
老師好,請(qǐng)問一下23年把工資個(gè)稅都申報(bào)了但是實(shí)際未發(fā)放,那24年在匯算清繳之前把23年的工資給發(fā)放了,企業(yè)所得稅稅前就可以扣除了,那24年發(fā)放的23年的工資是不是就不用做個(gè)稅的申報(bào)了
有老師有以前電子稅局下載的Acrobat DC軟件的安裝包和安裝方式嗎?可以離線填寫及申報(bào)企業(yè)所得稅的軟件,我只要軟件安裝包(我不需要在線填寫)
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中所得稅21年是正數(shù),22年是負(fù)數(shù),23年是正數(shù),目前24年一季度利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),在申報(bào)一季度所得稅季報(bào)時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
企業(yè)在24年補(bǔ)折舊和攤銷以前年度的,直接入未分配利潤(rùn)了。那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)該怎么辦?需要更正申報(bào)以前年度的報(bào)表嗎?
老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報(bào)關(guān)單沒開發(fā)票,我要是退稅的話不開發(fā)票是不是不行
廣東25年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育開始了嗎,從22年到24年沒有進(jìn)行繼續(xù)教育,用不用補(bǔ),怎么補(bǔ)呢
匯算清繳調(diào)整的未發(fā)工資,如何做憑證
一般納稅人收匯人民幣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?從俄羅斯
老師想問一下,以前的增值稅申報(bào)表有誤,少報(bào)了收入,現(xiàn)在更正的話,會(huì)多交稅并且會(huì)有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
問一下什么是零申報(bào)稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報(bào),企業(yè)所得稅按季申報(bào),是不是每個(gè)月都要零申報(bào)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)提呢?
您好,老師,員工年收入不超12萬,但是匯算需要補(bǔ)稅600元,請(qǐng)問還需要補(bǔ)稅嗎?
民辦非營(yíng)利學(xué)校,年度少記收入50萬,填報(bào)年度企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候需要在哪幾個(gè)表里面調(diào)增收入
我知道,我想不報(bào)的前提下,下載這個(gè)
那么你就下載先來先填報(bào)就行
我找不到以前年報(bào)那樣下載的方式了,今年是不是不行了
沒法下載就只有網(wǎng)上填報(bào)了,不想申報(bào),可以先保存的,以后再提交