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出口貨物不退稅的,增值稅報(bào)表怎么報(bào),有涉及代理出口證的貨物,增值稅報(bào)表怎么報(bào)

2025-05-30 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-30 10:23

你好有報(bào)關(guān)單的話申報(bào)免稅收入

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:27

附表一免稅,未開票收入里嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:28

是的,你說(shuō)的是正確的

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:29

電子稅務(wù)局帶出來(lái)的出口金額跟報(bào)關(guān)單的合計(jì)金額不一致,以哪個(gè)為準(zhǔn)

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:30

當(dāng)然是根據(jù)報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)啦

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:32

那其中有一個(gè)代理出口證的,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:33

你需要導(dǎo)入代理出口這個(gè)證明

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:38

怎么導(dǎo)入,在什么位置,我是2024年出口的,在2025年才辦的代理出口證

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:40

你看我鼠標(biāo)指的地方

你看我鼠標(biāo)指的地方
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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:42

你這個(gè)界面在哪

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:43

出口退稅模塊這里的

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:48

是出口退稅-免退稅里嗎,我不退稅,還用報(bào)這塊嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:48

那就不用啦,直接申報(bào)免稅

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:49

但是涉及一個(gè)有代理證的不會(huì)報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:49

那這個(gè)東西就用不到了不退稅

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:50

那我申報(bào)增值稅報(bào)表里,是不是應(yīng)該把有代理證的這個(gè)關(guān)單的金額拋出去,剩下的金額報(bào)在免稅收入里

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:51

有代理證的那個(gè)對(duì)方申請(qǐng)退稅了

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:51

你正常的就正常申報(bào)就是

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快賬用戶7713 追問(wèn) 2025-05-30 10:52

比如我自己出口的是170萬(wàn),代理出口的是30萬(wàn),那我增值稅免稅收入里報(bào)170萬(wàn)還是200萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2025-05-30 10:52

都不退稅的話當(dāng)然是200

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你好有報(bào)關(guān)單的話申報(bào)免稅收入
2025-05-30
同學(xué)您好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那有銷項(xiàng)嗎
2021-09-12
增值稅報(bào)表免稅收入應(yīng)報(bào) 200 萬(wàn)。自己出口的 170 萬(wàn)不退稅屬于免稅情形 ,代理出口的 30 萬(wàn)雖對(duì)方申請(qǐng)退稅,但從銷售業(yè)務(wù)本身看也屬于免稅范疇,兩者都符合增值稅免稅收入定義,應(yīng)合并申報(bào),即?170 %2B 30 = 200?萬(wàn)。
2025-05-30
你好 商貿(mào)的嗎 按照繳嗎的增值稅來(lái)
2021-09-11
您好!做視同內(nèi)銷處理,并交稅
2024-05-10
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