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生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關生產經營業(yè)務如下:銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務涉及的是進項稅還是銷項稅并計算其金額;答案:。銷項稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬 不含稅金額,不是應該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。

2022-02-25 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-25 17:22

對的呀,你這里的80萬,是不含稅的,但是你的那個價位費用運輸收入是含稅的呀,是不是要單獨計算???

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對的呀,你這里的80萬,是不含稅的,但是你的那個價位費用運輸收入是含稅的呀,是不是要單獨計算?。?/div>
2022-02-25
該業(yè)務涉及銷項稅。 銷項稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬。 運輸費未與銷售的貨物分開核算,應按照銷售貨物的稅率計算銷項稅。
2021-10-31
同學你好 銷項稅客額=(專票不含稅銷售額80%2B普票5.65/1.13)*0.13=11.05
2022-10-30
同學你好,答案正在整理中,請稍等
2022-11-07
你好 80*0.13+5.65/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13這是計算過程麻煩同學算下!謝謝
2022-04-05
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