城建稅是根據(jù)繳納的增值稅來算的。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為一般納稅人,銷售自行建造的寫字樓取得含稅銷售收入20000萬元,支付政府部門土地價款5600萬元。計算銷售寫字樓的增值稅銷項=(20000-5600)/(1+9%)*9%=1188.99萬元 不理解的點:20000是含稅銷售收入,為什么不是先換成不含稅銷售收入再扣除土地價款?如果題中給的是不含稅銷售收入20000萬元應(yīng)該怎么計算?
老師,你好!請問下增值稅是銷賬項減去進項,那城建稅地方稅是根據(jù)什么來計算的。比如開了一百萬含稅發(fā)票9個點的銷項稅額為8.2萬,進項稅有2萬,增值稅就是6.2萬,地方稅是按不含稅的一百萬收入計算的嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2021年10月發(fā)生如下有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)、購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元。(2)、購進材料的同時支付相關(guān)運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額10萬元,增值稅0.9萬(3)、購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計支付9.04萬元。(4)、銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額為298萬元,另收取包裝物租金2.26萬元。(5)、采取以舊換新的方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品的零售價為13.56萬元,回收的舊產(chǎn)品作價3.56萬元。(1)請根據(jù)上述材料第(1)項計算該業(yè)務(wù)可抵扣的增值稅進項稅;(2)請根據(jù)上述材料第(2)項計算該業(yè)務(wù)可抵扣的增值稅進項稅;(3)請根據(jù)上述材料第(3)項計算該業(yè)務(wù)可抵扣的增值稅進項稅;(4)請根據(jù)上述材料第(4)項計算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額;
老師好,金屬制品制造業(yè)的增值稅稅負是多少呢?比如一個訂單,進項發(fā)票含稅7萬元,銷賬發(fā)票含稅10萬,那這個稅負率怎么計算呢? 謝謝
老師您好,一般納稅人進項含13%專票比方5萬,銷項含13%專票比方6萬。那中間利潤是多少?各種增值稅印花稅什么的各多少?怎樣計算?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
庫存管理里面盤盈庫存制單日期和修改日期怎么修改
老師,我們是小規(guī)模納稅人銷售原材料,然后公司經(jīng)營范圍不涉及銷售類項目,這個可以開銷售原材料的發(fā)票嗎,金額5200
老師,這個題目貸方到底貸銀行存款,還是其他貨幣資金呢,老師能幫我寫下完整的分錄嗎
老師,麻煩老師問一下存貨盤虧盤盈執(zhí)行會計準則和執(zhí)行小企業(yè)會計準則分別怎么寫分錄呢。
稅收滯納金和罰款在匯算清繳表中怎么填
老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報關(guān)單沒開發(fā)票,我要是退稅的話不開發(fā)票是不是不行
廣東25年會計繼續(xù)教育開始了嗎,從22年到24年沒有進行繼續(xù)教育,用不用補,怎么補呢
匯算清繳調(diào)整的未發(fā)工資,如何做憑證
一般納稅人收匯人民幣會有風(fēng)險嗎?從俄羅斯
他是按照增值稅6.2繳納的。
老師能幫我概括下哪些是按增值稅繳納的,哪些又是按主營業(yè)務(wù)收入繳納的呢
你好,附加稅是根據(jù)增值稅繳納的 印花稅水利建設(shè)是根據(jù)收入繳納的。
現(xiàn)在需要開一百萬成本發(fā)票,老師,幫我算算看是去別人那里開普票劃算還是專票劃算呢
你好,別人給你們開100萬嗎?那別人收你們多少錢?
如果是交3個點的稅錢來抵扣同樣的進項稅額,那還不如直接去開普票劃算吧
你好,對的是的,可以這么理解的。
問別人開普票不需要繳納錢嗎
普通發(fā)票小規(guī)模的季度45萬可以免增值稅,如果是一般納稅人,不管開專票還是普票都需要交。
如果小規(guī)模季度開了50萬就得交稅,它是按照差額5萬來交還是說按50萬來交呢
按照50萬來繳納的,全額繳納。