你好 銷售 都是開(kāi)含稅的價(jià)格 轉(zhuǎn)小規(guī)模后 購(gòu)進(jìn)的話 (含稅進(jìn)成本)
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額,顯示的是當(dāng)月正常的銷項(xiàng)稅額,不是實(shí)際銷項(xiàng)稅額,怎么辦
沒(méi)有合同,購(gòu)進(jìn)有供應(yīng)商發(fā)票出庫(kù)單,銷售出去有銷售單和發(fā)票,小規(guī)模納稅人和一般納稅人購(gòu)銷合同印花稅購(gòu)進(jìn)和銷售金額分別 按含稅還是不含稅金額?
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后,原有商品庫(kù)存入庫(kù)是不含稅金額,那么現(xiàn)在是小規(guī)模的時(shí)候銷售開(kāi)票是開(kāi)不含稅金額嗎?原有進(jìn)項(xiàng)稅額余額在待抵扣稅額科目
小規(guī)模企業(yè) 采購(gòu)原材料入庫(kù)是按含稅還是不含稅金額? 銷售產(chǎn)品 收到貨款時(shí) 是按含稅還是不含稅金額入賬?如收到10萬(wàn)貨款 開(kāi)普票 稅率3% 收入按10萬(wàn)做賬么
如果要本月是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月是一般納稅人,那我購(gòu)買材料的入庫(kù)供應(yīng)商發(fā)票要以后付款才開(kāi),那我是按入庫(kù)單金額計(jì)入原材料,還是按入庫(kù)單金額不含稅金額進(jìn)入原材料,
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
但是賬上的庫(kù)存商品都是不含稅的金額,稅額在待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目,那么這要怎么處理呢?
沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票? ?進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本即可 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額