你好 開具錯(cuò)誤的發(fā)票 次月必須沖紅 然后重開? 之前開具的發(fā)票正常申報(bào) 你是一般納稅人申報(bào)不了3%稅率 可能需要去大廳進(jìn)行紙質(zhì)申報(bào)
我們是一般納稅人,銷售貨物,,上個(gè)月,財(cái)務(wù)開出一張3%稅率的普票給客戶。我想問下這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了,是一定要重開吧?另外想問一下,有一個(gè)2.9的銷項(xiàng)稅額怎么辦?要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
我上個(gè)月開出一張銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月需要沖紅,可以遞減這個(gè)月的銷售稅額是吧,想問下 那上個(gè)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么辦
老師你好,我想問一下,我的是個(gè)體戶,開的普通發(fā)票,是不是每一張發(fā)票都要有對(duì)應(yīng)公戶收到的款項(xiàng)?有客戶是公戶轉(zhuǎn)賬給我的私戶,要求開普票,我能開嗎?有客戶需要開增值稅專用發(fā)票,我在稅局代開,這個(gè)有沒有額度的限制問題?
老師好,我想問一下我們一般納稅人開具普通發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,一般納稅人開了普票不是全額交稅嘛,我們開的13%的貨物的普票,申報(bào)表上我看也給我抵扣了進(jìn)項(xiàng),沒交銷項(xiàng)稅怎么回事???到底要不要交稅
老師你好,我想問一下我們是一般納稅人,上個(gè)月我們開出去了銷項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方?jīng)]有開進(jìn)來。這個(gè)怎么處理呀?全額上稅的
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
我填到簡易申報(bào)中的3%稅率那里了,結(jié)果還申報(bào)成功了。結(jié)果還交了營業(yè)附加稅
這樣也行 后面開具紅字 負(fù)數(shù)申報(bào)簡易征收?
好的, 那我這個(gè)月的2.9的銷項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
直接通過應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅核算?