你好 個人是按?偶然所得稅目
中秋節(jié)贈送了一些自制的產(chǎn)品給客戶,而且是個人客戶,作為贈出企業(yè),我是要代扣代繳個人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報???
外購產(chǎn)品贈送客戶,是不是要交個人所得稅?按照偶然所得稅目,對嗎?
“企業(yè)在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照偶然所得項目計算繳納個人所得稅” 說的是向本單位以外的個人贈送禮品,那自己公司內(nèi)部贈送給員工的禮品要代扣交個稅嗎?
那是這個代扣就是贈送客戶禮品的個稅,應(yīng)納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個不是應(yīng)該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?
請問老師,我們外購月餅送給客戶,是不是要幫客戶按偶然所得申報個稅?還有送酒煙也是要按偶然所得申報個稅?
老師,請問資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)和負(fù)債所有者權(quán)益不平衡這個去找哪里呢?
老師,我們今天做了首單出口報關(guān)發(fā)貨,電子稅務(wù)局出口退(免)稅備案還沒做,因為基本戶信息表還沒做備案,后面的備案不了,基本賬戶信息表明天下午才能拿到,會影響首次退稅嗎?
老師,已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)填錯了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個體工商戶,且一直沒做過賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費原來的稅務(wù)會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補上,我是內(nèi)賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應(yīng)交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結(jié)賬到上月去補計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分?jǐn)偟?個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
也就是說個人客戶是要交個稅的?
你好 是的??個人客戶是要交個稅的
贈送的產(chǎn)品價值不超過1萬元可以不用交,對嗎?
你好 是的,也要交個稅的?
不理解,偶然所得不是有個不超1萬元的規(guī)定嗎?完整的我不記得怎么說了,但是是有的吧???怎么還要交?不理解
你好 你好,1萬有限制前提的 按照現(xiàn)行稅收政策的規(guī)定,對個人購買福利彩票、體育彩票其個人所得稅征免問題規(guī)定如下:凡一次中獎中獎收入收入不超過1萬元的,暫免征收個人所得稅;超過1萬元的,應(yīng)按稅法規(guī)定全額征收個人所得稅。 還有有獎發(fā)票中獎800元以下免征。
所以特指中獎部分是嗎?是不普通送禮的那個,是嗎?
中獎和送禮是兩個不同的業(yè)務(wù)
所以我的是不是不適用這個呢,直接說嘛
因為你說不理解才給你發(fā)這個政策的。
我直接說不適用你還會問我為什么不適用。
所以送的禮品還是要交個稅
你好 ?所以送的禮品還是要交個稅