你好 個人是按?偶然所得稅目
中秋節(jié)贈送了一些自制的產(chǎn)品給客戶,而且是個人客戶,作為贈出企業(yè),我是要代扣代繳個人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報???
外購產(chǎn)品贈送客戶,是不是要交個人所得稅?按照偶然所得稅目,對嗎?
“企業(yè)在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照偶然所得項目計算繳納個人所得稅” 說的是向本單位以外的個人贈送禮品,那自己公司內(nèi)部贈送給員工的禮品要代扣交個稅嗎?
那是這個代扣就是贈送客戶禮品的個稅,應(yīng)納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個不是應(yīng)該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?
請問老師,我們外購月餅送給客戶,是不是要幫客戶按偶然所得申報個稅?還有送酒煙也是要按偶然所得申報個稅?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
也就是說個人客戶是要交個稅的?
你好 是的??個人客戶是要交個稅的
贈送的產(chǎn)品價值不超過1萬元可以不用交,對嗎?
你好 是的,也要交個稅的?
不理解,偶然所得不是有個不超1萬元的規(guī)定嗎?完整的我不記得怎么說了,但是是有的吧???怎么還要交?不理解
你好 你好,1萬有限制前提的 按照現(xiàn)行稅收政策的規(guī)定,對個人購買福利彩票、體育彩票其個人所得稅征免問題規(guī)定如下:凡一次中獎中獎收入收入不超過1萬元的,暫免征收個人所得稅;超過1萬元的,應(yīng)按稅法規(guī)定全額征收個人所得稅。 還有有獎發(fā)票中獎800元以下免征。
所以特指中獎部分是嗎?是不普通送禮的那個,是嗎?
中獎和送禮是兩個不同的業(yè)務(wù)
所以我的是不是不適用這個呢,直接說嘛
因為你說不理解才給你發(fā)這個政策的。
我直接說不適用你還會問我為什么不適用。
所以送的禮品還是要交個稅
你好 ?所以送的禮品還是要交個稅