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那是這個(gè)代扣就是贈(zèng)送客戶禮品的個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個(gè)不是應(yīng)該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?

那是這個(gè)代扣就是贈(zèng)送客戶禮品的個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個(gè)不是應(yīng)該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?
2023-01-16 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-16 21:39

你好, 獎(jiǎng)品收入-獎(jiǎng)品收入??20%不含稅獎(jiǎng)品收入 所以,獎(jiǎng)品含稅收入就是,?(1-20%)

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快賬用戶8365 追問(wèn) 2023-01-16 21:47

哦,老師,我還是沒(méi)有理解,為什么是換算成含稅收入再乘以20%呢我們平時(shí)算稅,不是都是用不含稅收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-16 21:52

就是這里,個(gè)稅由贈(zèng)送方承擔(dān) 計(jì)算含個(gè)稅的金額,才會(huì)用這個(gè)計(jì)算

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快賬用戶8365 追問(wèn) 2023-01-16 21:57

哦哦,明白了,謝謝老師一語(yǔ)點(diǎn)醒

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齊紅老師 解答 2023-01-16 21:59

不客氣,祝你工作愉快

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你好, 獎(jiǎng)品收入-獎(jiǎng)品收入??20%不含稅獎(jiǎng)品收入 所以,獎(jiǎng)品含稅收入就是,?(1-20%)
2023-01-16
一、對(duì)于客戶而言,屬于偶然所得,你不可能一直免費(fèi)贈(zèng)送。 二、你不是贈(zèng)送給客戶,贈(zèng)送給公司,公司計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,需要交企業(yè)所得稅,也就是說(shuō),始終是需要交所得稅,所得稅是包括個(gè)人所得稅,以及企業(yè)所得稅的,是個(gè)人就是交個(gè)人所得稅,是企業(yè)就是交企業(yè)所得稅了。
2021-08-14
是的,這個(gè)是通過(guò)減免稅額,這個(gè)減免稅額是填寫(xiě)實(shí)際利潤(rùn)額*20% 實(shí)際交就是5%
2020-08-26
您好,這個(gè)不是的,贈(zèng)送的話是營(yíng)業(yè)外支出啊,你不是捐贈(zèng)嗎
2022-05-07
(假設(shè)增值稅和所得稅上都視同銷(xiāo)售,我只是方便描述,有些老師要跟我較真用詞,我知道視同銷(xiāo)售只在增值稅中有這個(gè)說(shuō)法,但是我只是為了表述方便)
2022-05-07
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