你好, 獎品收入-獎品收入??20%不含稅獎品收入 所以,獎品含稅收入就是,?(1-20%)
老師,資料一這個國債利息收入不是不用交所得稅嗎?為什么他在做那個應(yīng)納稅所得額的時候用了是1043.27乘以5%?這部分應(yīng)該不是不交所得稅嗎?
2020年6月方某取得好友贈送的房產(chǎn),贈送合同注明房產(chǎn)價值100萬元,方某繳納了相關(guān)稅費5萬元并辦理了產(chǎn)權(quán)證。方某取得該房產(chǎn)應(yīng)繳納個人所得稅( )萬元。 9.5 10 19 20 接收捐贈不是要按偶然所得嗎,為什么要扣減相關(guān)稅費呢
用10÷(1-30%)×25%=3.57,老師這道題目理解不了,哎,這道題目的抵免限額是應(yīng)該是境外的稅前所得,那這里是稅后所得,那是不是應(yīng)該還原成稅前所得,用10萬除以(1-30%)然后再乘以我國的這個稅率,那這里為什么是稅后的所得,加上已繳納的企業(yè)所得稅來當?shù)膩碜鳛槎惽八媚兀?/p>
企業(yè)贈送自產(chǎn)產(chǎn)品, 借 銷售費用 113 (我對這個有疑問?是借這個科目嗎?這個113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷項稅額 13 借 主營業(yè)務(wù)成本 20 貸 庫存商品 20 按照我的理解,企業(yè)所得稅應(yīng)該是 100-20=80做為應(yīng)納稅所得額,來交企業(yè)所得稅。 113會計上是費用,企業(yè)所得稅上不能稅前扣除。 對嘛?
企業(yè)贈送自產(chǎn)產(chǎn)品, 借 銷售費用 113 (我對這個有疑問?是借這個科目嗎?這個113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷項稅額 13 借 主營業(yè)務(wù)成本 20 貸 庫存商品 20 按照我的理解,企業(yè)所得稅應(yīng)該是 100-20=80做為應(yīng)納稅所得額,來交企業(yè)所得稅。 113會計上是費用,企業(yè)所得稅上不能稅前扣除。 對嘛?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
哦,老師,我還是沒有理解,為什么是換算成含稅收入再乘以20%呢我們平時算稅,不是都是用不含稅收入嗎
就是這里,個稅由贈送方承擔 計算含個稅的金額,才會用這個計算
哦哦,明白了,謝謝老師一語點醒
不客氣,祝你工作愉快