你好, 獎(jiǎng)品收入-獎(jiǎng)品收入??20%不含稅獎(jiǎng)品收入 所以,獎(jiǎng)品含稅收入就是,?(1-20%)
老師,資料一這個(gè)國(guó)債利息收入不是不用交所得稅嗎?為什么他在做那個(gè)應(yīng)納稅所得額的時(shí)候用了是1043.27乘以5%?這部分應(yīng)該不是不交所得稅嗎?
2020年6月方某取得好友贈(zèng)送的房產(chǎn),贈(zèng)送合同注明房產(chǎn)價(jià)值100萬(wàn)元,方某繳納了相關(guān)稅費(fèi)5萬(wàn)元并辦理了產(chǎn)權(quán)證。方某取得該房產(chǎn)應(yīng)繳納個(gè)人所得稅( )萬(wàn)元。 9.5 10 19 20 接收捐贈(zèng)不是要按偶然所得嗎,為什么要扣減相關(guān)稅費(fèi)呢
用10÷(1-30%)×25%=3.57,老師這道題目理解不了,哎,這道題目的抵免限額是應(yīng)該是境外的稅前所得,那這里是稅后所得,那是不是應(yīng)該還原成稅前所得,用10萬(wàn)除以(1-30%)然后再乘以我國(guó)的這個(gè)稅率,那這里為什么是稅后的所得,加上已繳納的企業(yè)所得稅來(lái)當(dāng)?shù)膩?lái)作為稅前所得呢?
企業(yè)贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品, 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 113 (我對(duì)這個(gè)有疑問(wèn)?是借這個(gè)科目嗎?這個(gè)113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸 庫(kù)存商品 20 按照我的理解,企業(yè)所得稅應(yīng)該是 100-20=80做為應(yīng)納稅所得額,來(lái)交企業(yè)所得稅。 113會(huì)計(jì)上是費(fèi)用,企業(yè)所得稅上不能稅前扣除。 對(duì)嘛?
企業(yè)贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品, 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 113 (我對(duì)這個(gè)有疑問(wèn)?是借這個(gè)科目嗎?這個(gè)113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸 庫(kù)存商品 20 按照我的理解,企業(yè)所得稅應(yīng)該是 100-20=80做為應(yīng)納稅所得額,來(lái)交企業(yè)所得稅。 113會(huì)計(jì)上是費(fèi)用,企業(yè)所得稅上不能稅前扣除。 對(duì)嘛?
你好,企業(yè)賬上沒(méi)有車(chē)。員工派遣出去開(kāi)會(huì),開(kāi)車(chē)去的,回來(lái)用郵票報(bào)銷(xiāo)的,當(dāng)年已經(jīng)結(jié)賬了。怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人,工程完的話,工程款怎么做賬?
資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)據(jù)—未分配利潤(rùn)是-6023.67元,利潤(rùn)表里面靜利潤(rùn)是本月是40437.83元,本年累計(jì)是3491.71元,企業(yè)到底虧損還是賺錢(qián)的呢?到底要看哪個(gè)數(shù)據(jù)的?
請(qǐng)問(wèn)車(chē)船稅需要申報(bào)嗎?
宋老師,是按圖片上這么做嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)具不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票要怎么開(kāi),稅金怎么算,租金18000元 稅金需要交多少
4月印花稅我把技術(shù)合同的跟運(yùn)費(fèi)合同的印花稅全部報(bào)到買(mǎi)賣(mài)合同里去了 5月份經(jīng)過(guò)更正申報(bào) 補(bǔ)繳12.19 退稅12.19如何做會(huì)計(jì)分錄
老師火車(chē)票,2024年的還能報(bào)銷(xiāo)嗎?能抵扣增值稅嗎?還是增值稅部分可以抵扣稅,差旅費(fèi)部分匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來(lái)。
有兩個(gè)公司,A公司控股B公司51%,兩個(gè)公司業(yè)務(wù)相同,員工混著用,現(xiàn)在想把A公司的所有業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)到B公司,怎么做賬呢?A公司賬上掛著預(yù)收款,成本,回答過(guò)的老師不要再回答了?。?/p>
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖類(lèi),是免稅的嗎
哦,老師,我還是沒(méi)有理解,為什么是換算成含稅收入再乘以20%呢我們平時(shí)算稅,不是都是用不含稅收入嗎
就是這里,個(gè)稅由贈(zèng)送方承擔(dān) 計(jì)算含個(gè)稅的金額,才會(huì)用這個(gè)計(jì)算
哦哦,明白了,謝謝老師一語(yǔ)點(diǎn)醒
不客氣,祝你工作愉快