你好,是的,都按偶然所得,按代扣個人所得稅。
老師,在個稅里面怎么填報偶然所得呢,收到一張普票,是老板購買的雪茄煙送給客戶的
外購產(chǎn)品贈送客戶,是不是要交個人所得稅?按照偶然所得稅目,對嗎?
請問老師,我們外購月餅送給客戶,是不是要幫客戶按偶然所得申報個稅?還有送酒煙也是要按偶然所得申報個稅?
老師,公司給客戶送的禮品如果有手機,申報個稅的時候按照偶然所得嗎?也要有個人明細申報的嗎
送禮給客服要按偶然所得交個稅,但是老板不會告訴了客戶的電話號碼身份證的,怎么辦。一問老板,就說交什么個稅呀,別多事找事怎么辦?后來我查看了,有偶然所得,匯總申報這個功能,由于賬是外賬做的,我沒有權(quán)限看,老師能幫個截圖給我看下偶然所得匯總申報這個界面嗎?
老師,小型微利企業(yè)的判定標準:企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產(chǎn)負債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯(lián)系嗎?
需要視同銷售嗎?賬務(wù)怎么處理呢?
你好? 不用的 記招待費就行?
給員工的月餅也只是需要按工資薪金申報個稅,而不用視同銷售,是嗎?
外購得進項不能抵扣,計入福利費,需要合并工資一起計算個人所得稅。
意思就是價稅合計一起申報個稅?
是的,是這個意思,對的是這樣。
好的,謝謝老師
問題解決,請好評,謝謝。