借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款7萬。
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時候做了 借應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時,借 應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
老師好建筑行業(yè)異地項目,比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結(jié)轉(zhuǎn)時:借: 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業(yè),每個月都有預(yù)繳稅款,預(yù)繳的時候做的是:借:應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行 借:應(yīng)稅-未交增值稅 貸:應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅,本月銷項減進項以后要交20萬,然后又抵了預(yù)繳的7萬,本月實繳增值稅13萬元,后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢
老師1月預(yù)繳的增值稅,我到2月才申報繳納的。請問我1月的賬里面要體現(xiàn)我預(yù)繳的增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅,下個月繳納的時候 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 是這樣做的嗎?
老師晚上好,建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬,公司產(chǎn)生銷項稅有32萬,其中可抵扣進項稅有16萬,那么我4月份繳納增值稅款時只需要繳納16萬就可以吧,如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬,我4月申報3月份時就可以不用繳稅了吧?那我這樣記賬對嗎?預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅20萬,貸銀行存款20萬, 3月份收入: 借:預(yù)收賬款-A公司387.56萬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入355.56萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)32萬 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅32 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平,現(xiàn)在就是還差16萬,是我抵扣的進項稅16萬,這該怎么處理?
老師,公司有針對會員的活動,比如充值1000,贈送兩百,這種應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 今年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后要修改去年第四季度的財務(wù)報表嗎
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨資),注冊資本1000萬,之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來,是不是必須5年內(nèi)實繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話,什么時候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬左右收入,但是凈利潤低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢放對公賬戶,但注冊資金太少會不會影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財務(wù)報表利潤總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計扣除項)=-438136 實操上加計扣除這部分怎么入賬
老師您好,請問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價格是什么
暫估進項稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實際發(fā)生的航空意外保險支出 2. 企業(yè)給員工購買的團體意外險。這兩類費用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
您的意思是交完錢直接做付款分錄嗎
為啥是7萬 我實際這個月交了13萬
剛才打錯了,應(yīng)該是13萬,直接做繳納的分錄。
我這個月不做分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)后的科目余額表是這樣的
8月做了繳稅以后 未繳增值稅借方又增加了 ,不應(yīng)該減少嗎
那你結(jié)轉(zhuǎn)的增值增值稅做了嗎?
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅做了這個嗎?
這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后本月結(jié)賬然后我又做了一筆繳稅分錄的余額表,我這個月是銷項稅減進項稅之后又低減了一部分預(yù)繳之后要交十幾萬,余額表上未交增值稅的余額跟我這個月報表四期末余額不一樣
你好 就是沒有關(guān)系 預(yù)繳準(zhǔn)則余額等于附表四的期末余額