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我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業(yè),每個月都有預(yù)繳稅款,預(yù)繳的時候做的是:借:應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行 借:應(yīng)稅-未交增值稅 貸:應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅,本月銷項減進項以后要交20萬,然后又抵了預(yù)繳的7萬,本月實繳增值稅13萬元,后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢

2021-08-09 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-09 11:32

借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款7萬。

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快賬用戶7078 追問 2021-08-09 11:33

您的意思是交完錢直接做付款分錄嗎

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快賬用戶7078 追問 2021-08-09 11:35

為啥是7萬 我實際這個月交了13萬

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齊紅老師 解答 2021-08-09 11:36

剛才打錯了,應(yīng)該是13萬,直接做繳納的分錄。

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快賬用戶7078 追問 2021-08-09 12:09

我這個月不做分錄直接結(jié)轉(zhuǎn)后的科目余額表是這樣的

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快賬用戶7078 追問 2021-08-09 12:11

8月做了繳稅以后 未繳增值稅借方又增加了 ,不應(yīng)該減少嗎

8月做了繳稅以后 未繳增值稅借方又增加了 ,不應(yīng)該減少嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-09 12:13

那你結(jié)轉(zhuǎn)的增值增值稅做了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-09 12:13

應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅做了這個嗎?

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快賬用戶7078 追問 2021-08-09 12:26

這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后本月結(jié)賬然后我又做了一筆繳稅分錄的余額表,我這個月是銷項稅減進項稅之后又低減了一部分預(yù)繳之后要交十幾萬,余額表上未交增值稅的余額跟我這個月報表四期末余額不一樣

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齊紅老師 解答 2021-08-09 12:30

你好 就是沒有關(guān)系 預(yù)繳準(zhǔn)則余額等于附表四的期末余額

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借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款7萬。
2021-08-09
同學(xué)你好 是這樣做的哦
2023-02-03
你好,很高興為你解答 需要處理的是 借應(yīng)交稅費-未交增值稅是 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款
2021-01-15
同學(xué)你好,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,16萬元。
2023-04-15
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