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老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時(shí)候做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報(bào)稅交稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢

2021-01-15 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-15 15:26

你好,很高興為你解答 需要處理的是 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款

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快賬用戶6990 追問(wèn) 2021-01-15 15:33

那銷項(xiàng)稅不是一直掛在貸方的嗎?什么時(shí)候沖呢老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-15 15:35

銷項(xiàng)稅額是這樣處理的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,很高興為你解答 需要處理的是 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款
2021-01-15
你好這個(gè)是第一個(gè)分錄
2023-04-21
您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-05-15
您好,這個(gè)的話,預(yù)交增值稅 借方和貸方抵消了,這個(gè)就沒(méi)了
2024-09-30
您好,這個(gè)是可以的,是可以這樣做的
2023-11-17
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