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老師1月預(yù)繳的增值稅,我到2月才申報繳納的。請問我1月的賬里面要體現(xiàn)我預(yù)繳的增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅,下個月繳納的時候 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 是這樣做的嗎?

2023-02-03 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-03 14:02

同學你好 是這樣做的哦

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快賬用戶9982 追問 2023-02-03 14:06

我最后多交的增值稅是不是都在未交增值稅的借方體現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-03 14:12

同學你好 對的 是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-02-03 14:12

未交增值稅借方余額表示企業(yè)多交的增值稅額

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快賬用戶9982 追問 2023-02-03 14:12

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-03 14:22

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 是這樣做的哦
2023-02-03
你好,很高興為你解答 需要處理的是 借應(yīng)交稅費-未交增值稅是 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款
2021-01-15
借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款7萬。
2021-08-09
您好,這個是可以的,是可以這樣做的
2023-11-17
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