可以的,可以留到下月抵扣
各位老師,我這個(gè)月有10多的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額才2萬(wàn)多,我要一次性抵扣完進(jìn)項(xiàng)好,還是每月按需抵扣?
因?yàn)槎愗?fù)沒(méi)有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),本來(lái)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬(wàn),剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠,我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn),講項(xiàng)7萬(wàn),還有3萬(wàn)可以留到下個(gè)月抵扣嗎
2月我進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)留抵10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 萬(wàn),3月我銷(xiāo)項(xiàng)是5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn),應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬(wàn),那還有8萬(wàn)待抵扣,4月銷(xiāo)項(xiàng)是10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn),應(yīng)納稅額是8萬(wàn),這8萬(wàn)用用余下的待抵扣進(jìn)項(xiàng),那我稅負(fù)怎么計(jì)算
想咨詢一下,9月份銷(xiāo)項(xiàng)稅有20萬(wàn),所有的進(jìn)項(xiàng)票有10幾萬(wàn),但10月份又有10萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng),可10月份可能沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),想咨詢一下,我這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個(gè)月報(bào)10月份時(shí)再抵?
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門(mén)票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開(kāi)類(lèi)別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類(lèi)別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒(méi)有工資,沒(méi)有發(fā)票!
去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣(mài)汽車(chē),我們售后租回的車(chē)又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很?chē)?yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司給員工買(mǎi)的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除啊?謝謝
那這樣我們這個(gè)月就不用繳納增值稅了,附加稅要多交嗎
剛看錯(cuò)了,你有留底在這個(gè)月就抵扣了,不能留到下個(gè)月抵扣
意思是剩下的3萬(wàn)要交稅嗎
你的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)不是三萬(wàn)要交稅嗎
對(duì)啊,我的意思就是這3萬(wàn)我們要交稅啊
我看成你有留底稅額了呢,當(dāng)期就需要交稅的
不能下個(gè)納稅期限再交稅
留底稅額是之前的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣的嗎
對(duì),留抵是之前進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)留下的進(jìn)項(xiàng)稅額
好的,我懂了,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)