可以的,可以留到下月抵扣
各位老師,我這個(gè)月有10多的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額才2萬(wàn)多,我要一次性抵扣完進(jìn)項(xiàng)好,還是每月按需抵扣?
因?yàn)槎愗?fù)沒(méi)有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬(wàn) 銷項(xiàng)10萬(wàn),本來(lái)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬(wàn),剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠,我的銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),講項(xiàng)7萬(wàn),還有3萬(wàn)可以留到下個(gè)月抵扣嗎
2月我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)留抵10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 萬(wàn),3月我銷項(xiàng)是5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn),應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬(wàn),那還有8萬(wàn)待抵扣,4月銷項(xiàng)是10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn),應(yīng)納稅額是8萬(wàn),這8萬(wàn)用用余下的待抵扣進(jìn)項(xiàng),那我稅負(fù)怎么計(jì)算
想咨詢一下,9月份銷項(xiàng)稅有20萬(wàn),所有的進(jìn)項(xiàng)票有10幾萬(wàn),但10月份又有10萬(wàn)的銷項(xiàng),可10月份可能沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),想咨詢一下,我這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個(gè)月報(bào)10月份時(shí)再抵?
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上嘛?
比如全年土地使用稅100萬(wàn),減半征收土地使用稅50萬(wàn),實(shí)際繳納50萬(wàn),做賬怎么做
請(qǐng)問(wèn)怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經(jīng)做費(fèi)用入賬了 哪些沒(méi)入,能在電子稅務(wù)局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。
老師,請(qǐng)問(wèn)下運(yùn)費(fèi)是銷售方承擔(dān)好還是買方承擔(dān)好?
老師,我們公司停產(chǎn)現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個(gè)人的社保應(yīng)該寫到哪個(gè)科目?后期也不會(huì)讓員工補(bǔ)
你好老師,公司聘請(qǐng)的員工,他自己交的社保,不過(guò)這部分公司給承擔(dān),應(yīng)該如何做賬?計(jì)入什么科目呢
老師,我們公司買的井蓋,然后運(yùn)輸費(fèi)也是我們出的錢,但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票只能開(kāi)井蓋的費(fèi)用,運(yùn)輸?shù)拈_(kāi)不了,這個(gè)怎么做好呢
4月份開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅50萬(wàn),全部紅沖了,沒(méi)再開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。5月份沒(méi)開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅票 6月份開(kāi)了27萬(wàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票。現(xiàn)在報(bào)6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬(wàn),期末不交稅留個(gè)負(fù)的6000多。還是只能6月份開(kāi)的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計(jì)入什么費(fèi)用?
那這樣我們這個(gè)月就不用繳納增值稅了,附加稅要多交嗎
剛看錯(cuò)了,你有留底在這個(gè)月就抵扣了,不能留到下個(gè)月抵扣
意思是剩下的3萬(wàn)要交稅嗎
你的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)不是三萬(wàn)要交稅嗎
對(duì)啊,我的意思就是這3萬(wàn)我們要交稅啊
我看成你有留底稅額了呢,當(dāng)期就需要交稅的
不能下個(gè)納稅期限再交稅
留底稅額是之前的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣的嗎
對(duì),留抵是之前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留下的進(jìn)項(xiàng)稅額
好的,我懂了,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)